Dịch vụ khai báo thuế cho hộ cá nhân kinh doanh tại Lâm Đồng

Rate this post

DỊCH VỤ KHAI BÁO THUẾ CHO HỘ CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI LÂM ĐỒNG là một yếu tố quan trọng giúp các hộ kinh doanh trong khu vực thực hiện nghĩa vụ thuế một cách đầy đủ và chính xác. Với sự phát triển mạnh mẽ của các hình thức kinh doanh cá nhân, nhu cầu sử dụng dịch vụ khai báo thuế đã trở nên ngày càng cấp thiết. Việc tuân thủ các quy định về thuế không chỉ giúp tránh các rủi ro pháp lý mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh công bằng và bền vững. Tuy nhiên, không phải hộ cá nhân nào cũng có đủ kiến thức và thời gian để thực hiện việc khai báo thuế đúng quy định. Do đó, dịch vụ khai báo thuế ra đời như một giải pháp tối ưu. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn thuế tại Lâm Đồng, các hộ kinh doanh có thể yên tâm hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế mà không gặp phải các sai sót không đáng có.

Dịch vụ lập sổ sách kế toán kê khai thuế hộ kinh doanh tại Lâm Đồng
Dịch vụ lập sổ sách kế toán kê khai thuế hộ kinh doanh tại Lâm Đồng

Tổng quan về khai báo thuế cho hộ cá nhân kinh doanh tại Lâm Đồng 

Khái niệm hộ cá nhân kinh doanh 

Hộ cá nhân kinh doanh là một loại hình cơ sở kinh tế do một cá nhân làm chủ, không có tư cách pháp nhân độc lập như công ty. Chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. Hộ cá nhân kinh doanh thường có quy mô nhỏ, thủ tục thành lập đơn giản, phù hợp với các hoạt động kinh doanh như bán lẻ, dịch vụ, sản xuất nhỏ lẻ hoặc kinh doanh theo mùa. Loại hình này không yêu cầu vốn điều lệ cố định, nhưng vẫn phải đăng ký kinh doanh và tuân thủ các quy định pháp luật, đặc biệt là về thuế và kế toán. Hộ kinh doanh có thể mở rộng hoặc chuyển đổi sang công ty khi nhu cầu và quy mô kinh doanh tăng lên.

Vai trò của khai báo thuế đối với hộ kinh doanh 

Khai báo thuế là nghĩa vụ pháp lý bắt buộc đối với mọi hộ kinh doanh. Thông qua việc khai báo, cơ quan thuế nắm được tình hình doanh thu, lợi nhuận và nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh. Việc khai báo thuế đầy đủ và đúng hạn giúp hộ kinh doanh tránh được các rủi ro bị xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời duy trì uy tín trong quan hệ với các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, khai báo thuế chính xác còn tạo điều kiện thuận lợi khi hộ kinh doanh muốn vay vốn ngân hàng, tham gia đấu thầu hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, việc khai báo thuế định kỳ giúp chủ hộ kinh doanh quản lý tốt hơn tình hình tài chính, lên kế hoạch chi tiêu và đầu tư phù hợp.

Lợi ích khi thực hiện khai báo thuế đúng quy định 

Thực hiện khai báo thuế đúng quy định giúp hộ kinh doanh tránh bị xử phạt hành chính, giữ uy tín với cơ quan thuế và khách hàng. Đồng thời, đây là cơ sở để chứng minh tình trạng kinh doanh hợp pháp khi cần vay vốn ngân hàng hoặc mở rộng kinh doanh. Việc tuân thủ quy định về thuế còn giúp chủ hộ nắm rõ số liệu tài chính, lập kế hoạch phát triển dài hạn, hạn chế rủi ro về tài chính và pháp lý trong quá trình hoạt động.

Căn cứ pháp lý về khai báo thuế cho hộ kinh doanh 

Luật Quản lý thuế và các nghị định liên quan 

Hoạt động khai báo thuế của hộ kinh doanh tại Việt Nam được quy định chủ yếu trong Luật Quản lý Thuế, cùng các nghị định hướng dẫn thi hành. Luật này xác định rõ: chủ hộ kinh doanh phải thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ và đúng hạn, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ thuế.

Các nghị định đi kèm nêu chi tiết về:

Trách nhiệm kê khai thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và các khoản thuế khác.

Thời hạn nộp hồ sơ, phương thức nộp (trực tiếp hoặc điện tử), và hình thức xử lý khi vi phạm.

Các biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn kê khai, cũng như quyền lợi hợp pháp của hộ kinh doanh trong quá trình khai báo thuế.

Ngoài ra, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và cơ quan thuế địa phương cũng là căn cứ pháp lý quan trọng, giúp hộ kinh doanh tuân thủ đúng quy trình, tránh sai sót và vi phạm pháp luật.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Quy định về kê khai thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm 

Hộ kinh doanh phải thực hiện kê khai thuế theo từng kỳ, bao gồm:

Hàng tháng: kê khai thuế GTGT (nếu áp dụng), thuế TNCN.

Hàng quý: tổng hợp doanh thu, chi phí để xác định thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân theo quý.

Hàng năm: lập báo cáo quyết toán thuế, nộp các khoản thuế còn thiếu, báo cáo tổng hợp cho cơ quan thuế.

Việc phân loại các loại thuế cần khai báo giúp hộ kinh doanh nắm rõ nghĩa vụ, tránh bỏ sót, đồng thời đảm bảo các khoản thuế được hạch toán chính xác và đúng thời hạn. Các biện pháp khai báo điện tử đang được khuyến khích để tối ưu thời gian, giảm rủi ro sai sót và minh bạch thông tin với cơ quan thuế.

Trách nhiệm pháp lý của chủ hộ khi không khai báo hoặc khai sai 

Chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm pháp lý nếu không khai báo, khai sai hoặc nộp thuế chậm.

Hậu quả pháp lý bao gồm:

Phạt tiền theo quy định Luật Quản lý Thuế.

Bị truy thu thuế còn thiếu, kèm lãi chậm nộp.

Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự nếu cố ý gian lận thuế.

Chủ hộ nên thực hiện kê khai đúng hạn, sử dụng dịch vụ kế toán hoặc phần mềm thuế uy tín để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi khai báo thuế hộ kinh doanh 

Hồ sơ pháp lý của chủ hộ 

Để thực hiện khai báo thuế cho hộ kinh doanh, chủ hộ cần chuẩn bị các giấy tờ pháp lý cơ bản nhằm chứng minh tư cách hợp pháp và quyền đại diện hợp pháp của mình. Bao gồm CMND/CCCD hoặc hộ chiếu còn hiệu lực để xác nhận danh tính. Bên cạnh đó, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũng là tài liệu quan trọng, xác nhận hộ kinh doanh đã được cơ quan nhà nước cấp phép hoạt động hợp pháp. Hồ sơ pháp lý đầy đủ giúp cơ quan thuế xác minh chính xác đối tượng khai báo, tránh sai sót hoặc từ chối hồ sơ. Việc chuẩn bị kỹ càng các giấy tờ này cũng giúp chủ hộ tiết kiệm thời gian, tránh phải bổ sung hồ sơ nhiều lần trong quá trình khai báo thuế.

Hồ sơ về doanh thu, chi phí, hóa đơn 

Một phần quan trọng khi khai báo thuế là các hồ sơ liên quan đến doanh thu, chi phí và hóa đơn. Chủ hộ cần lập bảng kê chi tiết doanh thu hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm, bao gồm tất cả các khoản thu từ hoạt động kinh doanh. Hóa đơn bán hàng, phiếu thu, biên lai cũng cần được lưu trữ đầy đủ để làm cơ sở kê khai thuế GTGT, thuế TNCN hoặc thuế môn bài. Các chi phí hợp lệ như nguyên vật liệu, tiền thuê mặt bằng, chi phí vận hành cũng phải có chứng từ chứng minh. Hồ sơ này đảm bảo việc kê khai thuế chính xác, tránh sai sót hoặc bị cơ quan thuế kiểm tra và xử phạt. Việc chuẩn bị đầy đủ và có hệ thống các tài liệu tài chính cũng giúp chủ hộ kinh doanh quản lý tốt hơn tình hình tài chính, lên kế hoạch chi tiêu và dự trù nghĩa vụ thuế.

Hồ sơ bổ sung theo yêu cầu cơ quan thuế 

Ngoài các giấy tờ pháp lý và tài liệu tài chính cơ bản, cơ quan thuế có thể yêu cầu chủ hộ cung cấp thêm hồ sơ bổ sung để xác minh ngành nghề kinh doanh và đảm bảo kê khai thuế đúng quy định. Các tài liệu này có thể bao gồm giấy phép hành nghề, giấy phép kinh doanh ngành nghề đặc thù, xác nhận mở tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động kinh doanh, hoặc các chứng từ khác liên quan đến nghĩa vụ thuế. Chủ hộ nên chuẩn bị sẵn các tài liệu này để đáp ứng yêu cầu kiểm tra của cơ quan thuế một cách nhanh chóng, giảm thiểu rủi ro bị từ chối hồ sơ hoặc xử phạt. Việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bổ sung cũng giúp quá trình khai báo thuế diễn ra suôn sẻ, tiết kiệm thời gian và công sức.

Quy trình khai báo thuế cho hộ cá nhân kinh doanh tại Lâm Đồng 

Bước 1 – Chuẩn bị hồ sơ và tư vấn 

Trước khi thực hiện khai báo thuế, chủ hộ cá nhân kinh doanh cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý. Điều này bao gồm: giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, CMND/CCCD/Hộ chiếu của chủ hộ, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh (nếu có), và các giấy tờ liên quan đến ngành nghề kinh doanh.

Bên cạnh đó, chủ hộ cần xác định loại thuế phải kê khai, bao gồm: thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng (GTGT) nếu áp dụng, thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Việc nắm rõ thời hạn và hình thức kê khai (trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế hoặc trực tiếp tại chi cục thuế) sẽ giúp tránh bị phạt vi phạm hành chính.

Tư vấn từ các dịch vụ kế toán chuyên nghiệp có thể giúp xác định đúng loại thuế, hạn mức và các khoản giảm trừ hợp pháp, đồng thời đảm bảo hồ sơ chuẩn xác, tiết kiệm thời gian cho chủ hộ kinh doanh.

Bước 2 – Kê khai thuế trên phần mềm của cơ quan thuế 

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, chủ hộ tiến hành kê khai thuế trực tuyến trên phần mềm của cơ quan thuế. Trên phần mềm này, các biểu mẫu khai thuế đã được thiết kế sẵn, bao gồm: tờ khai thuế môn bài, tờ khai thuế GTGT (nếu có), và tờ khai thuế TNCN.

Chủ hộ cần điền chính xác các thông tin về doanh thu, chi phí và các khoản khấu trừ hợp pháp. Kiểm tra kỹ các thông tin trước khi gửi để tránh bị trả lại hoặc xử phạt do sai sót. Phần mềm khai thuế điện tử còn hỗ trợ tự động tính toán số thuế phải nộp, tạo biên lai xác nhận tờ khai hợp lệ, giúp giảm thiểu sai sót và rủi ro pháp lý.

Bước 3 – Nộp hồ sơ và theo dõi kết quả 

Sau khi kê khai xong, chủ hộ thực hiện nộp hồ sơ thuế. Có thể nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc thông qua cổng thông tin điện tử. Sau khi nộp, cơ quan thuế sẽ xác nhận hồ sơ hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung nếu có sai sót.

Việc theo dõi kết quả giúp chủ hộ nắm rõ tình trạng hồ sơ, tránh trễ hạn nộp thuế hoặc khai báo thiếu, đồng thời đảm bảo quyền lợi về hoàn thuế (nếu có). Chủ hộ nên lưu lại các biên lai và xác nhận từ cơ quan thuế để làm bằng chứng cho các kỳ khai báo sau này.

Bước 4 – Nhận thông báo quyết toán và lưu trữ hồ sơ 

Cuối cùng, sau khi kỳ khai thuế kết thúc, chủ hộ nhận thông báo quyết toán thuế từ cơ quan thuế. Thông báo này xác nhận tổng số thuế phải nộp, số thuế đã nộp và các khoản còn thiếu hoặc hoàn thuế.

Chủ hộ cần lưu trữ hồ sơ, biên lai và thông báo quyết toán để sử dụng trong các kỳ kiểm tra sau này hoặc khi cần giải trình với cơ quan chức năng. Việc lưu trữ khoa học còn giúp theo dõi tình hình tài chính, hỗ trợ lập báo cáo và kê khai thuế năm tiếp theo.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ khai báo thuế trọn gói 

Tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí 

Sử dụng dịch vụ khai báo thuế trọn gói mang lại lợi ích lớn về tiết kiệm thời gian và công sức cho hộ kinh doanh. Thay vì phải tự chuẩn bị hồ sơ, kê khai và nộp thuế, chủ hộ chỉ cần cung cấp thông tin và chứng từ cơ bản, đội ngũ chuyên gia sẽ thực hiện toàn bộ quy trình từ A–Z. Điều này giúp tránh phải đi lại nhiều lần, giảm áp lực trong việc tìm hiểu các quy định phức tạp của cơ quan thuế. Bên cạnh đó, dịch vụ trọn gói còn giúp giảm chi phí phát sinh do sai sót, như phạt hành chính hay bổ sung hồ sơ nhiều lần. Việc tiết kiệm thời gian và công sức cho phép chủ hộ tập trung vào phát triển kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời duy trì nghĩa vụ thuế đúng hạn.

Hạn chế rủi ro pháp lý và sai sót kê khai 

Một trong những lợi ích quan trọng khi sử dụng dịch vụ khai báo thuế trọn gói là hạn chế tối đa rủi ro pháp lý và sai sót trong kê khai. Các chuyên gia am hiểu luật thuế và các nghị định hướng dẫn sẽ tư vấn và kiểm tra kỹ lưỡng hồ sơ, đảm bảo mọi thông tin được khai báo chính xác, đầy đủ. Việc này giúp chủ hộ tránh bị cơ quan thuế từ chối hồ sơ, áp dụng biện pháp xử phạt hay truy thu thuế. Hỗ trợ chuyên nghiệp cũng giúp cập nhật các quy định mới, đảm bảo kê khai phù hợp với thay đổi của pháp luật và các hướng dẫn từ cơ quan thuế.

Hỗ trợ tư vấn lâu dài và bảo mật thông tin 

Dịch vụ khai báo thuế trọn gói không chỉ thực hiện các nghĩa vụ thuế định kỳ mà còn cung cấp tư vấn lâu dài cho hộ kinh doanh. Chủ hộ sẽ được hướng dẫn các vấn đề liên quan đến kê khai, quyết toán và báo cáo thuế trong các kỳ tiếp theo, giúp quản lý tốt hơn nghĩa vụ thuế và tránh sai sót. Đồng thời, thông tin và hồ sơ khách hàng được bảo mật tuyệt đối, đảm bảo không bị rò rỉ hoặc sử dụng trái phép. Hỗ trợ trọn gói và bảo mật thông tin giúp hộ kinh doanh yên tâm khi giao toàn bộ quy trình kê khai thuế cho đơn vị chuyên nghiệp, tiết kiệm thời gian, chi phí và hạn chế rủi ro pháp lý.

Thời hạn và trách nhiệm kê khai thuế 

Thời hạn kê khai thuế hàng tháng, quý, năm 

Hộ cá nhân kinh doanh phải tuân thủ thời hạn kê khai và nộp thuế theo quy định của cơ quan thuế. Cụ thể:

Thuế môn bài: Nộp một lần vào đầu năm tài chính, thường là trước ngày 30/01 hằng năm.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Nếu áp dụng phương pháp khấu trừ, kê khai hàng tháng; nếu áp dụng phương pháp trực tiếp, kê khai theo quý. Thời hạn nộp hồ sơ và nộp tiền thuế là chậm nhất ngày 20 của tháng sau kỳ kê khai.

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Kê khai theo quý hoặc năm tùy vào hình thức nộp thuế, với thời hạn nộp giống GTGT.

Việc nắm rõ thời hạn kê khai giúp chủ hộ tránh bị phạt chậm nộp và đảm bảo tuân thủ đúng luật thuế.

Trách nhiệm pháp lý khi khai muộn hoặc khai sai 

Nếu hộ kinh doanh khai muộn, khai thiếu hoặc khai sai thông tin, cơ quan thuế có quyền áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính. Cụ thể:

Phạt chậm nộp thuế: Tính theo số tiền thuế còn nợ và số ngày trễ hạn.

Phạt khai sai: Áp dụng khi thông tin khai báo không chính xác, thiếu hụt hoặc khai sai số liệu.

Chủ hộ còn chịu trách nhiệm về lãi phạt, truy thu thuế và các khoản bổ sung nếu vi phạm.

Tuân thủ đúng thời hạn và chính xác hồ sơ giúp tránh rủi ro pháp lý và chi phí phát sinh không cần thiết.

Cách khắc phục khi phát hiện sai sót 

Khi phát hiện sai sót trong hồ sơ thuế, hộ kinh doanh cần chủ động điều chỉnh và nộp bổ sung. Các bước:

Lập văn bản điều chỉnh hoặc kê khai bổ sung.

Nộp hồ sơ đã điều chỉnh tới cơ quan thuế.

Thông báo với cán bộ thuế phụ trách để được hướng dẫn xử lý.

Việc xử lý kịp thời giúp hạn chế phạt, tránh rủi ro pháp lý và duy trì hồ sơ thuế hợp lệ.

FAQ – Câu hỏi thường gặp về khai báo thuế hộ kinh doanh 

Một hộ kinh doanh có thể ủy quyền cho dịch vụ kê khai không? 

Có, hộ kinh doanh hoàn toàn có thể ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ khai báo thuế thực hiện thay toàn bộ quy trình kê khai và nộp thuế. Việc ủy quyền giúp tiết kiệm thời gian, đảm bảo hồ sơ chính xác, đồng thời giảm rủi ro pháp lý khi không nắm rõ các quy định thuế. Chủ hộ chỉ cần cung cấp giấy tờ cần thiết và ký các văn bản ủy quyền hợp pháp để dịch vụ thực hiện thay.

Có thể kê khai thuế online không? 

Hiện nay, hộ kinh doanh có thể kê khai thuế online thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế. Dịch vụ trọn gói cũng hỗ trợ kê khai online, giúp giảm tối đa thời gian đi lại và chờ đợi. Việc kê khai trực tuyến đảm bảo hồ sơ nhanh chóng, đúng hạn, đồng thời dễ dàng tra cứu, lưu trữ và kiểm soát các kỳ khai thuế.

Chi phí sử dụng dịch vụ khai báo thuế trọn gói khoảng bao nhiêu? 

Chi phí sử dụng dịch vụ khai báo thuế trọn gói phụ thuộc vào quy mô kinh doanh, số lượng hóa đơn và mức độ phức tạp của hồ sơ. Tuy nhiên, so với việc tự thực hiện, dịch vụ trọn gói giúp chủ hộ tiết kiệm chi phí phát sinh do sai sót, đi lại nhiều lần hoặc phạt vi phạm. Nhiều đơn vị cung cấp mức giá cố định hợp lý, minh bạch và trọn gói cho từng kỳ khai thuế.

Thời gian hoàn tất thủ tục khai báo thuế là bao lâu? 

Thời gian hoàn tất thủ tục khai báo thuế hộ kinh doanh thường từ 3–7 ngày làm việc, tùy thuộc vào độ đầy đủ hồ sơ và phương thức kê khai (trực tiếp hoặc online). Sử dụng dịch vụ trọn gói giúp rút ngắn thời gian xử lý, vì đội ngũ chuyên gia sẽ chuẩn bị hồ sơ sẵn sàng, kiểm tra kỹ lưỡng và nộp đúng quy định, đảm bảo việc kê khai thuế diễn ra nhanh chóng và chính xác.

Liên hệ dịch vụ khai báo thuế hộ cá nhân kinh doanh 

Thông tin liên hệ và tư vấn trực tiếp 

Khách hàng có nhu cầu khai báo thuế hộ kinh doanh có thể liên hệ trực tiếp qua hotline, email hoặc tư vấn trực tuyến. Đội ngũ chuyên gia sẽ hướng dẫn chi tiết các bước kê khai, kiểm tra hồ sơ, tư vấn các quy định pháp luật và hỗ trợ chuẩn bị đầy đủ chứng từ. Việc liên hệ trực tiếp giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ trước khi thực hiện kê khai thuế.

Cam kết hỗ trợ trọn gói, uy tín và bảo mật thông tin 

Dịch vụ khai báo thuế hộ kinh doanh cam kết hỗ trợ A–Z từ chuẩn bị hồ sơ, kê khai, nộp thuế đến tư vấn sau khai báo. Hồ sơ và thông tin khách hàng được bảo mật tuyệt đối, tránh rủi ro bị rò rỉ hoặc sử dụng trái phép. Hỗ trợ trọn gói giúp hộ kinh doanh tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí, đồng thời đảm bảo tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro bị từ chối hồ sơ hay xử phạt hành chính

Chi phí kế toán thuế trọn gói cho hộ kinh doanh tại Lâm Đồng
Chi phí kế toán thuế trọn gói cho hộ kinh doanh tại Lâm Đồng

DỊCH VỤ KHAI BÁO THUẾ CHO HỘ CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI LÂM ĐỒNG mang lại nhiều lợi ích thiết thực không chỉ về mặt tiết kiệm thời gian và công sức mà còn giúp các hộ kinh doanh đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Qua đó, dịch vụ này góp phần vào việc nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu rủi ro liên quan đến thuế và giúp các hộ kinh doanh tại Lâm Đồng ổn định và phát triển bền vững. Sự chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ khai báo thuế sẽ giúp các hộ cá nhân dễ dàng vượt qua các thủ tục hành chính phức tạp và tập trung vào công việc kinh doanh của mình.

Cách đăng ký thuế cho hộ kinh doanh tại Lâm Đồng
Cách đăng ký thuế cho hộ kinh doanh tại Lâm Đồng

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Các loại hình doanh nghiệp

Hướng dẫn đặt tên công ty

Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

Thủ tục tăng vốn đầu tư

Dịch vụ đăng ký thành lập công ty trọn gói tại Lâm Đồng

Báo cáo thuế hộ kinh doanh tại Lâm Đồng

Dịch vụ làm hộ chiếu khác tỉnh tại Lâm Đồng

Tư vấn thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Lâm Đồng

Dịch vụ làm lý lịch tư pháp Lâm Đồng

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Lâm Đồng

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Lâm Đồng

Dịch vụ làm giấy phép đăng ký kinh doanh tại Lâm Đồng

Nhận làm báo cáo thuế giá rẻ tại Lâm Đồng

Làm hộ chiếu ở Lâm Đồng

Dịch vụ kế toán thuế Lâm Đồng

Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty tại Lâm Đồng

Dịch vụ thay đổi tên công ty tại Lâm Đồng

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH  

Dịch vụ khai báo thuế cho hộ cá nhân kinh doanh tại Lâm Đồng
Dịch vụ khai báo thuế cho hộ cá nhân kinh doanh tại Lâm Đồng

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com 

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 085 3388 126

Gmail:dvgiaminh@gmail.com

Địa chỉ: Số 161A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 9, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo
Chuyển đến thanh công cụ