Dịch vụ kế toán thuế Hải Phòng

Rate this post

Dịch vụ kế toán thuế Hải Phòng

Trong bối cảnh nền kinh tế đang ngày càng phát triển và cạnh tranh gay gắt, việc quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế một cách chính xác và hiệu quả trở thành ưu tiên hàng đầu đối với các doanh nghiệp. Tại Hải Phòng, dịch vụ kế toán thuế đóng vai trò thiết yếu trong việc giúp doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về thuế, đồng thời tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả tài chính. Với sự hỗ trợ từ các chuyên gia kế toán thuế giàu kinh nghiệm, doanh nghiệp không chỉ giảm thiểu rủi ro sai sót và phạt vi phạm, mà còn có thể tập trung vào việc phát triển chiến lược kinh doanh. Bài viết Dịch vụ kế toán thuế Hải Phòng sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về dịch vụ kế toán thuế tại Hải Phòng, các lợi ích mà nó mang lại và lý do tại sao doanh nghiệp nên cân nhắc sử dụng dịch vụ này.

Dịch vụ kế toán Hải Phòng uy tín
Dịch vụ kế toán Hải Phòng uy tín

Kế toán cần kiểm tra gì trước khi nộp tờ khai thuế để tránh lỗi tại Hải Phòng? 

Trước khi nộp tờ khai thuế tại Hải Phòng, kế toán cần kiểm tra kỹ lưỡng các yếu tố sau để đảm bảo tính chính xác và tránh các lỗi thường gặp. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết và chuyên sâu về những yếu tố quan trọng mà kế toán cần lưu ý trong quá trình kê khai thuế:

Kiểm tra thông tin doanh nghiệp

Mã số thuế: Đảm bảo mã số thuế của doanh nghiệp đúng và khớp với hệ thống của cơ quan thuế.

Thông tin địa chỉ, tên công ty: Kiểm tra xem các thông tin về địa chỉ, tên doanh nghiệp có được cập nhật và chính xác theo Giấy đăng ký kinh doanh hay không.

Người đại diện pháp luật: Thông tin về người đại diện pháp luật cần được cập nhật nếu có sự thay đổi, và kiểm tra chữ ký điện tử được ủy quyền.

Đảm bảo chính xác kỳ kê khai thuế

Kỳ thuế: Xác định chính xác thời gian kê khai theo tháng hoặc quý tùy thuộc vào quy định cụ thể của từng loại thuế (ví dụ: thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN). Điều này đặc biệt quan trọng vì việc chọn sai kỳ sẽ dẫn đến sai lệch toàn bộ tờ khai.

Ngày hạn nộp: Kiểm tra hạn nộp tờ khai, đặc biệt trong các dịp nghỉ lễ tại Hải Phòng, tránh tình trạng nộp muộn và phải chịu phạt.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Kiểm tra số liệu kế toán

Số liệu doanh thu, chi phí: Phân tích và kiểm tra số liệu doanh thu, chi phí có chính xác, đầy đủ và hợp lý chưa. Việc đối chiếu số liệu giữa sổ sách kế toán và tờ khai thuế cần đảm bảo khớp nhau.

Hoàn thành các bút toán điều chỉnh: Đảm bảo các bút toán điều chỉnh trong quá trình hạch toán, kết chuyển tài khoản đã được xử lý đúng và đủ.

Kiểm tra hóa đơn: Rà soát toàn bộ hóa đơn bán ra và mua vào đã được kê khai đúng kỳ và đúng loại thuế. Hóa đơn điện tử phải đảm bảo hợp lệ theo quy định của Tổng cục Thuế.

Hóa đơn GTGT: Đảm bảo đã kê khai đầy đủ, đúng thuế suất và tính thuế giá trị gia tăng chính xác.

Hóa đơn đầu vào: Kiểm tra xem có đầy đủ chứng từ kèm theo để khấu trừ thuế, hóa đơn có bị treo hay xuất sai không.

Kiểm tra việc khấu trừ thuế

Thuế GTGT: Đảm bảo tất cả hóa đơn đầu vào đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT và không có trường hợp kê khai thiếu hay sai sót.

Thuế TNCN và TNDN: Xác định đúng mức thuế suất áp dụng, số thuế phải nộp, số khấu trừ và miễn giảm thuế theo quy định hiện hành.

Kiểm tra tờ khai bổ sung (nếu có)

Nếu có sai sót trong tờ khai trước đó, kế toán cần nộp tờ khai bổ sung và điều chỉnh kịp thời, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định về khai bổ sung của cơ quan thuế.

Kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số và nộp hồ sơ điện tử

Chữ ký số: Đảm bảo chữ ký số của doanh nghiệp hoạt động tốt và còn hạn sử dụng. Tránh tình trạng chữ ký số bị hết hạn hoặc gặp trục trặc kỹ thuật.

Hệ thống khai thuế điện tử: Kiểm tra kết nối và hoạt động của phần mềm khai thuế điện tử, đảm bảo hệ thống không bị lỗi khi nộp hồ sơ, đặc biệt trong các ngày gần hạn nộp.

Kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp

Trước khi nộp tờ khai thuế, kế toán cần đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ số dư để thực hiện việc nộp thuế. Điều này tránh trường hợp bị phạt chậm nộp do không đủ tiền trong tài khoản.

Lưu ý các quy định địa phương tại Hải Phòng

Các ưu đãi thuế đặc thù: Nếu doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp hoặc lĩnh vực ưu tiên của Hải Phòng, cần kiểm tra xem doanh nghiệp có đủ điều kiện để hưởng các ưu đãi về thuế TNDN hay các khoản miễn giảm khác.

Thuế đất và tài sản: Đối với các doanh nghiệp sở hữu bất động sản tại Hải Phòng, cần lưu ý các nghĩa vụ về thuế đất đai và các khoản phí khác liên quan.

Rà soát lại các điều khoản pháp lý

Cập nhật văn bản pháp lý mới: Luôn cập nhật và rà soát các quy định pháp luật mới nhất về thuế để đảm bảo doanh nghiệp không vi phạm do lỗi thay đổi quy định mà không nắm bắt kịp thời.

Kiểm tra việc áp dụng đúng các điều khoản miễn, giảm thuế (nếu có): Kiểm tra kỹ càng các điều khoản miễn, giảm thuế có được áp dụng chính xác và hợp pháp hay không.

Lưu trữ hồ sơ và chứng từ đầy đủ

Chứng từ kế toán: Đảm bảo rằng tất cả các chứng từ kê khai thuế đều có bản lưu đầy đủ để đối chiếu trong trường hợp bị thanh tra hoặc kiểm tra thuế.

Báo cáo tài chính: Kiểm tra xem các số liệu trong báo cáo tài chính có khớp với tờ khai thuế và sổ sách kế toán.

Tham khảo và trao đổi với cơ quan thuế tại Hải Phòng

Trao đổi với cán bộ thuế: Trước khi nộp tờ khai, nếu có bất kỳ vướng mắc nào, kế toán nên chủ động trao đổi với cơ quan thuế để nhận được hướng dẫn cụ thể.

Tham gia các buổi tập huấn của cơ quan thuế: Hải Phòng thường tổ chức các buổi tập huấn về chính sách thuế mới. Kế toán cần tham gia để cập nhật kiến thức và tránh mắc lỗi không cần thiết.

Rà soát lại toàn bộ tờ khai trước khi nộp

Trước khi nhấn nút “Nộp” tờ khai, kế toán cần kiểm tra lại toàn bộ nội dung, từ số liệu đến thông tin chi tiết về doanh nghiệp. Bất kỳ sai sót nào cũng có thể dẫn đến phạt chậm nộp, phạt tiền hoặc gây khó khăn trong quá trình làm việc với cơ quan thuế.

Việc chuẩn bị và kiểm tra kỹ lưỡng các bước trên sẽ giúp kế toán tránh được những lỗi phổ biến và đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định thuế tại Hải Phòng.

ĐỌC THÊM:

Dịch vụ kế toán có thể giúp tối ưu thuế thu nhập cá nhân không? 

Dịch vụ kế toán có thể giúp tối ưu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) bằng nhiều cách, giúp người nộp thuế đảm bảo tuân thủ pháp luật thuế đồng thời tận dụng các chính sách và quy định hiện hành để giảm số thuế phải nộp một cách hợp pháp. Đặc biệt tại Hải Phòng, với đặc thù kinh tế địa phương, dịch vụ kế toán có thể cung cấp những giải pháp phù hợp và tối ưu cho từng cá nhân. Dưới đây là những cách mà dịch vụ kế toán có thể hỗ trợ tối ưu hóa thuế TNCN một cách chi tiết và chuyên sâu:

Phân tích thu nhập cá nhân và cơ cấu lại thu nhập

Phân loại thu nhập: Một trong những bước đầu tiên mà dịch vụ kế toán có thể hỗ trợ là phân loại thu nhập của cá nhân thành các loại thu nhập chịu thuế và không chịu thuế. Các khoản như tiền thưởng, phụ cấp, hoặc trợ cấp có thể thuộc các nhóm thu nhập chịu thuế với mức thuế suất khác nhau. Dịch vụ kế toán sẽ giúp bạn xác định và phân loại đúng các nguồn thu nhập, từ đó có thể tránh tình trạng kê khai sai hoặc chịu thuế cao hơn mức cần thiết.

Cơ cấu thu nhập: Dịch vụ kế toán cũng có thể tư vấn về cách thức cơ cấu thu nhập của người lao động một cách tối ưu. Ví dụ, thay vì nhận lương thuần, người lao động có thể được nhận các khoản phụ cấp, trợ cấp miễn thuế (như trợ cấp nhà ở, điện thoại, xăng xe) theo quy định của pháp luật.

Áp dụng chính sách giảm trừ gia cảnh

Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc: Một trong những chính sách lớn để tối ưu hóa thuế TNCN là giảm trừ gia cảnh. Dịch vụ kế toán sẽ giúp xác định đúng số người phụ thuộc hợp pháp và đảm bảo các giấy tờ chứng minh người phụ thuộc được chuẩn bị đầy đủ. Điều này giúp cá nhân được giảm trừ thu nhập chịu thuế, giảm số thuế phải nộp.

Giảm trừ cho bản thân: Ngoài giảm trừ người phụ thuộc, mỗi cá nhân còn được giảm trừ cho chính mình. Dịch vụ kế toán sẽ đảm bảo việc kê khai đúng các khoản giảm trừ này, từ đó giúp tối ưu hóa số thuế TNCN.

Tận dụng các khoản miễn, giảm thuế hợp pháp

Phụ cấp và trợ cấp: Nhiều khoản phụ cấp và trợ cấp được miễn thuế TNCN nếu được trả đúng theo quy định pháp luật. Dịch vụ kế toán có thể hỗ trợ lập kế hoạch và đảm bảo các khoản phụ cấp (như phụ cấp làm việc xa, phụ cấp điện thoại, hoặc chi phí công tác) được xử lý đúng cách để không chịu thuế.

Khoản chi phí hợp lý: Dịch vụ kế toán có thể giúp cá nhân xác định những chi phí nào có thể hợp lý để khấu trừ thu nhập chịu thuế, ví dụ như các khoản chi phí giáo dục, bảo hiểm hoặc y tế được miễn thuế theo các quy định hiện hành.

Tư vấn về đầu tư và quản lý tài sản cá nhân

Đầu tư tài chính: Thu nhập từ đầu tư (như cổ tức, lãi suất, chứng khoán) thường chịu thuế TNCN theo các mức thuế suất cố định. Dịch vụ kế toán có thể tư vấn về cách phân bổ các khoản đầu tư sao cho phù hợp với chiến lược tối ưu thuế. Ngoài ra, kế toán còn có thể tư vấn về cách lập kế hoạch tài chính dài hạn để giảm thiểu rủi ro thuế và tối đa hóa lợi nhuận sau thuế.

Chuyển nhượng tài sản: Đối với các cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng tài sản (bất động sản, xe cộ), dịch vụ kế toán có thể tư vấn về các khoản thuế phải nộp và cách thức kê khai để tránh sai sót. Tối ưu hóa thuế từ các giao dịch này sẽ giúp giảm số tiền thuế phải nộp mà vẫn tuân thủ quy định pháp luật.

Kiểm tra và rà soát các sai sót trong kê khai thuế

Kiểm tra lại các tờ khai trước đây: Dịch vụ kế toán có thể rà soát lại các tờ khai thuế của bạn trong các kỳ trước để phát hiện ra bất kỳ sai sót nào, từ đó có biện pháp khắc phục và điều chỉnh. Việc kê khai thiếu hoặc sai lệch có thể dẫn đến việc nộp thừa thuế, và dịch vụ kế toán sẽ hỗ trợ bạn trong việc nộp tờ khai bổ sung hoặc yêu cầu hoàn thuế nếu cần thiết.

Phát hiện các cơ hội tiết kiệm thuế: Bằng cách phân tích các hồ sơ tài chính và tờ khai thuế, kế toán viên có thể phát hiện ra các cơ hội tiết kiệm thuế mà cá nhân có thể chưa biết. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý và tiết kiệm chi phí thuế một cách hợp pháp.

Tối ưu thuế trong bối cảnh đặc thù của Hải Phòng

Lợi thế khu vực kinh tế: Hải Phòng là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của Việt Nam, và nhiều ngành nghề tại đây có thể hưởng ưu đãi về thuế. Dịch vụ kế toán sẽ xem xét kỹ các quy định về ưu đãi thuế tại Hải Phòng, đặc biệt là các khu công nghiệp và khu chế xuất. Điều này giúp người lao động tại các khu vực này có thể tận dụng các chính sách miễn, giảm thuế phù hợp.

Chính sách đặc thù địa phương: Hải Phòng có một số chính sách ưu đãi thuế dành riêng cho các đối tượng làm việc trong ngành nghề đặc thù như logistics, cảng biển, và sản xuất công nghiệp. Dịch vụ kế toán có thể giúp xác định xem cá nhân có đủ điều kiện hưởng các ưu đãi thuế này không, từ đó giúp giảm thiểu chi phí thuế.

Tư vấn về việc lập quỹ hưu trí tự nguyện và bảo hiểm

Bảo hiểm và quỹ hưu trí tự nguyện: Một số khoản đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện hoặc bảo hiểm y tế có thể được khấu trừ khỏi thu nhập chịu thuế. Dịch vụ kế toán có thể tư vấn về các khoản đóng góp hợp lý và giúp cá nhân giảm thiểu thu nhập chịu thuế, từ đó tối ưu hóa số thuế TNCN.

Chính sách bảo hiểm cho gia đình: Các khoản bảo hiểm mua cho người phụ thuộc cũng có thể được tính là khoản giảm trừ thu nhập. Dịch vụ kế toán sẽ hướng dẫn và tư vấn về các khoản bảo hiểm được phép tính khấu trừ theo quy định.

ĐỌC THÊM:

Tư vấn về việc lập kế hoạch thuế dài hạn

Kế hoạch thuế cá nhân: Dịch vụ kế toán không chỉ hỗ trợ trong ngắn hạn mà còn giúp lập kế hoạch thuế dài hạn cho cá nhân. Điều này bao gồm việc dự đoán thu nhập trong tương lai, lập chiến lược phân bổ tài sản và thu nhập để giảm thiểu gánh nặng thuế.

Tối ưu thuế khi chuyển đổi công việc: Đối với những người thay đổi công việc hoặc chuyển địa điểm làm việc, dịch vụ kế toán có thể tư vấn cách tối ưu hóa thuế, đảm bảo quyền lợi về thuế tại nơi làm việc mới, đặc biệt khi chuyển từ Hải Phòng sang các tỉnh thành khác hoặc ngược lại.

Hỗ trợ lập báo cáo thuế và giải trình với cơ quan thuế

Lập báo cáo thuế chính xác: Dịch vụ kế toán sẽ hỗ trợ lập báo cáo thuế TNCN một cách chính xác, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, tránh các lỗi phổ biến dẫn đến việc bị xử phạt hành chính.

Giải trình với cơ quan thuế: Trong trường hợp có yêu cầu giải trình hoặc thanh tra thuế, dịch vụ kế toán sẽ hỗ trợ chuẩn bị tài liệu, báo cáo giải trình và làm việc với cơ quan thuế để đảm bảo quyền lợi của cá nhân được bảo vệ.

Tư vấn và cập nhật các quy định thuế mới nhất

Cập nhật luật thuế: Pháp luật thuế Việt Nam thường xuyên thay đổi, dịch vụ kế toán giúp bạn luôn cập nhật những thay đổi mới nhất, từ đó tránh vi phạm pháp luật và tận dụng các ưu đãi thuế mới.

Tư vấn pháp lý thuế: Nếu có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến thuế TNCN, dịch vụ kế toán sẽ cung cấp tư vấn pháp lý chi tiết, giúp cá nhân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ thuế của mình.

Đọc thêm:

Dịch vụ kế toán thuế Hải Phòng 

Phân tích chuyên sâu về Dịch vụ kế toán thuế Hải Phòng

Dịch vụ kế toán thuế Hải Phòng đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp tại thành phố cảng này quản lý tài chính và thuế một cách hiệu quả, chính xác, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật. Hải Phòng là một trung tâm công nghiệp và logistics lớn của Việt Nam, với nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực đa dạng như sản xuất, dịch vụ, xuất nhập khẩu. Trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và phức tạp, dịch vụ kế toán thuế không chỉ giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí thuế mà còn nâng cao khả năng quản lý tài chính. Sau đây là phân tích chi tiết về dịch vụ này, cũng như những lợi ích mà nó mang lại cho doanh nghiệp tại Hải Phòng.

Tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật về thuế

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của dịch vụ kế toán thuế Hải Phòng là giúp doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về thuế. Việc tuân thủ các quy định thuế không chỉ giúp doanh nghiệp tránh các hình phạt và rủi ro pháp lý mà còn tạo niềm tin với các cơ quan quản lý nhà nước. Hệ thống pháp luật thuế tại Việt Nam liên tục thay đổi, đòi hỏi doanh nghiệp phải cập nhật kịp thời các thông tin mới và điều chỉnh quy trình kế toán cho phù hợp. Dịch vụ kế toán thuế tại Hải Phòng không chỉ cung cấp sự hỗ trợ về việc nộp thuế đúng hạn mà còn tư vấn cho doanh nghiệp các thay đổi trong luật thuế, đảm bảo tuân thủ tuyệt đối và tránh được những rủi ro không đáng có.

Tối ưu hóa chi phí thuế

Tối ưu hóa chi phí thuế là một trong những lợi ích chính của dịch vụ kế toán thuế. Các chuyên gia kế toán tại Hải Phòng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các quy định pháp luật một cách hợp lý, giúp giảm thiểu số tiền thuế phải nộp mà vẫn đảm bảo tuân thủ quy định. Điều này có thể bao gồm việc tận dụng các ưu đãi thuế cho từng ngành nghề, khu vực hay các chính sách miễn giảm thuế theo luật định. Nhờ vào việc lập kế hoạch thuế chiến lược và tư vấn phù hợp, dịch vụ kế toán thuế giúp doanh nghiệp tại Hải Phòng tiết kiệm đáng kể chi phí, từ đó cải thiện dòng tiền và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính

Dịch vụ kế toán thuế không chỉ giúp doanh nghiệp kê khai và nộp thuế mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính tổng thể. Doanh nghiệp tại Hải Phòng, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thường gặp khó khăn trong việc lập báo cáo tài chính và kiểm soát dòng tiền. Dịch vụ kế toán thuế sẽ hỗ trợ doanh nghiệp lập các báo cáo tài chính chính xác, cung cấp các công cụ phân tích tài chính để giúp doanh nghiệp nắm rõ tình hình kinh doanh. Từ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu tài chính thực tế, đảm bảo sự minh bạch và ổn định trong quản lý tài chính.

Giảm thiểu rủi ro pháp lý

Một trong những rủi ro lớn nhất khi doanh nghiệp tự thực hiện các công việc liên quan đến kế toán thuế là nguy cơ vi phạm quy định pháp luật do thiếu kiến thức hoặc sai sót trong quá trình kê khai thuế. Dịch vụ kế toán thuế tại Hải Phòng giúp doanh nghiệp giảm thiểu tối đa các rủi ro này bằng cách cung cấp các chuyên gia am hiểu sâu rộng về luật thuế. Họ sẽ đảm bảo rằng các báo cáo thuế được lập một cách chính xác và đúng quy định, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong các kỳ kiểm tra hoặc thanh tra thuế từ cơ quan nhà nước. Điều này giúp doanh nghiệp tránh được các hình phạt không đáng có và giữ vững hoạt động kinh doanh.

Tư vấn và lập kế hoạch thuế dài hạn

Dịch vụ kế toán thuế Hải Phòng không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện các công việc hàng ngày liên quan đến thuế, mà còn tư vấn và lập kế hoạch thuế dài hạn. Các chuyên gia kế toán sẽ phân tích chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các giải pháp thuế tối ưu giúp doanh nghiệp không chỉ giảm thiểu số tiền thuế phải nộp mà còn tăng cường hiệu quả tài chính. Lập kế hoạch thuế dài hạn là một phần quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp tại Hải Phòng duy trì sự phát triển bền vững, đồng thời bảo vệ tài sản và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong sổ sách kế toán

Tính chính xác và minh bạch trong sổ sách kế toán là yếu tố then chốt để doanh nghiệp có thể kiểm soát tốt hoạt động kinh doanh và đáp ứng yêu cầu từ cơ quan quản lý. Dịch vụ kế toán thuế tại Hải Phòng sẽ giúp doanh nghiệp duy trì sổ sách kế toán chính xác, rõ ràng, và đúng quy định. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý tài chính mà còn là công cụ quan trọng khi doanh nghiệp cần tiếp cận các nguồn vốn từ ngân hàng hoặc các nhà đầu tư. Một hệ thống sổ sách kế toán minh bạch cũng giúp doanh nghiệp xây dựng niềm tin với các đối tác, từ đó gia tăng khả năng hợp tác và mở rộng kinh doanh.

Hỗ trợ trong các kỳ kiểm tra và thanh tra thuế

Khi doanh nghiệp bị kiểm tra thuế, việc chuẩn bị và cung cấp các tài liệu kế toán là một quá trình đòi hỏi sự chính xác và chuyên nghiệp. Dịch vụ kế toán thuế Hải Phòng sẽ giúp doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sổ sách và các báo cáo liên quan để đảm bảo quá trình kiểm tra diễn ra suôn sẻ. Trong trường hợp cần giải trình hoặc có các vấn đề phát sinh, các chuyên gia kế toán sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để bảo vệ quyền lợi và tránh những rủi ro pháp lý. Điều này không chỉ giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp mà còn giúp doanh nghiệp tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Tiết kiệm thời gian và nguồn lực

Thay vì dành nhiều thời gian và nguồn lực để xử lý các công việc kế toán và thuế nội bộ, việc sử dụng dịch vụ kế toán thuế giúp doanh nghiệp tại Hải Phòng tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức. Dịch vụ này cho phép doanh nghiệp tập trung vào các hoạt động kinh doanh chủ lực, trong khi các chuyên gia kế toán sẽ đảm nhận việc xử lý các thủ tục thuế, báo cáo tài chính và quản lý sổ sách. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn đảm bảo tính chuyên nghiệp trong việc quản lý thuế và tài chính.

Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm và am hiểu quy định pháp luật

Dịch vụ kế toán thuế tại Hải Phòng được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia kế toán giàu kinh nghiệm, có kiến thức chuyên sâu về các quy định pháp luật và thuế hiện hành. Đội ngũ này không chỉ có khả năng xử lý các vấn đề thuế phức tạp mà còn có khả năng tư vấn cho doanh nghiệp các chiến lược tài chính tối ưu. Sự chuyên nghiệp và tận tâm của các chuyên gia kế toán giúp doanh nghiệp yên tâm rằng mọi hoạt động kế toán và thuế đều được thực hiện một cách chính xác và hiệu quả.

Kết luận

Dịch vụ kế toán thuế Hải Phòng là một giải pháp không thể thiếu đối với các doanh nghiệp muốn quản lý tài chính và thuế một cách hiệu quả, tối ưu hóa chi phí và giảm thiểu rủi ro pháp lý. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn sâu rộng, dịch vụ này không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về thuế mà còn giúp lập kế hoạch thuế chiến lược, tối ưu hóa lợi nhuận. Từ đó, doanh nghiệp tại Hải Phòng có thể yên tâm phát triển bền vững và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Dịch vụ kế toán thuế không chỉ là một công cụ hỗ trợ mà còn là đối tác đồng hành giúp doanh nghiệp đạt được thành công lâu dài.

Bảng giá kế toán thuế tại Hải Phòng
Bảng giá kế toán thuế tại Hải Phòng

Các khoản chi phí nào không được phép trừ khi kê khai thuế tại Hải Phòng? 

Khi kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Hải Phòng, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định chung của pháp luật Việt Nam về các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Cụ thể, theo Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC), có 37 khoản chi phí không được trừ, bao gồm:

Chi phí không đáp ứng đủ các điều kiện được trừ: Các khoản chi không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; không có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp; hoặc thanh toán không đúng quy định (ví dụ: hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên nhưng không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt).

Chi phí khấu hao tài sản cố định (TSCĐ): Khấu hao TSCĐ không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; không có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu; không được quản lý, theo dõi trong sổ sách kế toán; hoặc khấu hao vượt mức quy định.

Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa: Phần chi vượt mức tiêu hao hợp lý theo định mức do Nhà nước ban hành hoặc doanh nghiệp tự xây dựng.

Chi phí mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn: Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, tổ chức không có hóa đơn nhưng không lập bảng kê theo mẫu 01/TNDN kèm theo chứng từ thanh toán.

Chi phí thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ: Không có hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê; hoặc không có chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân (nếu có thỏa thuận nộp thuế thay).

Chi phí tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động: Đã hạch toán vào chi phí nhưng thực tế không chi trả; không có chứng từ thanh toán; không được ghi cụ thể điều kiện và mức hưởng trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tài chính hoặc quy chế thưởng; tiền lương của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ; thù lao trả cho sáng lập viên, thành viên hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành.

Chi phí trang phục: Chi bằng hiện vật không có hóa đơn, chứng từ; chi bằng tiền vượt quá 5 triệu đồng/người/năm.

Chi thưởng sáng kiến, cải tiến: Chi không đúng đối tượng, không đúng mục đích hoặc mức chi vượt quá quy định.

Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác: Chi không đúng quy định hoặc không có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Chi đóng góp hình thành nguồn chi phí quản lý cho cấp trên: Phần vượt mức quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Chi trích, lập và sử dụng các khoản dự phòng: Không theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Chi tài trợ, ủng hộ: Không đúng đối tượng hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ theo quy định.

Chi phí liên quan đến việc mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động: Phần chi vượt mức 3 triệu đồng/tháng/người; hoặc không được ghi cụ thể điều kiện và mức hưởng trong hợp đồng lao động hoặc quy chế của công ty.

Chi phí phúc lợi cho người lao động: Tổng số chi có tính chất phúc lợi không quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Chi phí tiếp khách, khánh tiết, hội nghị: Chi không đúng mục đích, không có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp hoặc vượt mức quy định của doanh nghiệp.

Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại: Chi không đúng quy định hoặc không có đủ hồ sơ, chứng từ hợp pháp.

Chi phí lãi vay: Phần chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu; lãi vay vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm vay; lãi vay để góp vốn, mua cổ phần; lãi vay của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế.

Chi phí thuế: Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân (trừ trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động mà trong hợp đồng có thỏa thuận doanh nghiệp nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho người lao động).

Chi phí tiền phạt vi phạm hành chính: Các khoản tiền phạt do vi phạm hành chính, vi phạm chế độ tài chính, kế toán.

Chi phí bù đắp cho các khoản tổn thất đã được bảo hiểm bồi thường: Phần giá trị tổn thất đã được bồi thường.

Chi phí liên quan đến việc mua, xây dựng tài sản cố định: Chi không đủ điều kiện ghi nhận là tài sản cố định; chi không có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Chi phí liên quan đến việc thuê tài sản cố định: Chi không có hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê; hoặc không có chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân (nếu có thỏa thuận nộp thuế thay).

Chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp có quan hệ liên kết: Giá mua cao hơn giá thị trường; không có hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định.

Chi phí liên quan đến việc trả tiền bản quyền, phí dịch vụ quản lý cho doanh nghiệp có quan hệ liên kết: Không có hợp đồng hoặc hợp đồng không phù hợp với quy định của pháp luật; không có hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định.

Làm thế nào để lập báo cáo tài chính hàng năm đúng hạn tại Hải Phòng? 

Để lập báo cáo tài chính hàng năm đúng hạn tại Hải Phòng, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và thực hiện quy trình kế toán một cách chính xác. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:

Tuân thủ các quy định pháp luật:

Chế độ kế toán áp dụng: Doanh nghiệp cần xác định chế độ kế toán phù hợp với quy mô và loại hình hoạt động:

Doanh nghiệp siêu nhỏ: Áp dụng Thông tư 132/2018/TT-BTC.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Áp dụng Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Doanh nghiệp lớn: Áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính:

Doanh nghiệp nhà nước:

Báo cáo tài chính quý: Nộp chậm nhất 30 ngày sau khi kết thúc quý.

Báo cáo tài chính năm: Nộp chậm nhất 90 ngày sau khi kết thúc năm tài chính.

Doanh nghiệp ngoài nhà nước:

Báo cáo tài chính năm: Nộp chậm nhất 90 ngày sau khi kết thúc năm tài chính.

Quy trình lập báo cáo tài chính:

Bước 1: Tập hợp và sắp xếp chứng từ kế toán

Thu thập đầy đủ hóa đơn, biên lai, phiếu thu chi và các chứng từ liên quan.

Sắp xếp theo trình tự thời gian và phân loại theo nội dung kinh tế.

Bước 2: Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Ghi nhận các nghiệp vụ vào sổ kế toán theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng.

Bước 3: Phân bổ, khấu hao và chi phí trả trước

Tính toán và ghi nhận khấu hao tài sản cố định.

Phân bổ chi phí trả trước theo kỳ kế toán tương ứng.

Bước 4: Kiểm tra và đối chiếu số liệu

Đối chiếu số dư các tài khoản giữa sổ chi tiết và sổ tổng hợp.

Kiểm tra sự khớp đúng giữa các báo cáo và sổ sách kế toán.

Bước 5: Lập các báo cáo tài chính

Bảng cân đối kế toán: Phản ánh tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối kỳ.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Phản ánh doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong kỳ.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Phản ánh dòng tiền ra vào từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính.

Thuyết minh báo cáo tài chính: Giải thích chi tiết các thông tin trong các báo cáo trên.

Nộp báo cáo tài chính đúng hạn:

Nơi nộp báo cáo:

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp: Nộp báo cáo tài chính và tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Cơ quan thống kê: Nộp báo cáo tài chính theo yêu cầu.

Cơ quan đăng ký kinh doanh: Nộp báo cáo tài chính nếu có yêu cầu.

Hình thức nộp:

Nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý.

Nộp qua đường bưu điện.

Nộp trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Lưu ý quan trọng:

Kiểm toán báo cáo tài chính: Một số doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính trước khi nộp, như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Đào tạo và cập nhật kiến thức: Kế toán viên cần thường xuyên cập nhật các quy định mới về kế toán và thuế để đảm bảo lập báo cáo chính xác và kịp thời.

Sử dụng phần mềm kế toán: Áp dụng phần mềm kế toán uy tín giúp tự động hóa quy trình, giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian.

Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và thực hiện đúng quy trình sẽ giúp doanh nghiệp tại Hải Phòng lập báo cáo tài chính hàng năm đúng hạn, đảm bảo minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính.

Làm sao để lựa chọn kế toán trưởng phù hợp cho doanh nghiệp? 

Lựa chọn kế toán trưởng phù hợp cho doanh nghiệp là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt khi doanh nghiệp đang hoạt động trong môi trường kinh doanh tại Hải Phòng, nơi có nhiều yếu tố đặc thù liên quan đến lĩnh vực công nghiệp, cảng biển, và các chính sách thuế đặc biệt. Một kế toán trưởng không chỉ cần có trình độ chuyên môn cao mà còn phải am hiểu về luật pháp, quản lý tài chính, và đặc biệt là quy trình kê khai thuế. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết và chuyên sâu về các yếu tố quan trọng để doanh nghiệp lựa chọn một kế toán trưởng phù hợp.

Năng lực chuyên môn và chứng chỉ hành nghề kế toán

Trình độ chuyên môn: Kế toán trưởng cần phải có bằng cấp liên quan đến kế toán, tài chính, kiểm toán. Thông thường, yêu cầu tối thiểu là bằng cử nhân về kế toán hoặc tài chính. Một số doanh nghiệp tại Hải Phòng, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn trong khu công nghiệp, thường ưu tiên các ứng viên có bằng cấp quốc tế như ACCA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc), CPA (Certified Public Accountant), hoặc CFA (Chartered Financial Analyst).

Chứng chỉ hành nghề: Kế toán trưởng cần có chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ Tài chính cấp. Tại Việt Nam, để được bổ nhiệm làm kế toán trưởng, ứng viên cần có chứng chỉ kế toán trưởng, chứng tỏ họ đã trải qua các khóa đào tạo chuyên sâu về quản lý tài chính và kế toán.

Kiến thức về luật thuế: Kế toán trưởng cần nắm vững các quy định về thuế hiện hành, bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế giá trị gia tăng (GTGT), và thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Đặc biệt tại Hải Phòng, nơi có những ưu đãi thuế đặc thù cho các khu chế xuất và khu công nghiệp, kế toán trưởng cần phải am hiểu và cập nhật thường xuyên về các quy định thuế của địa phương.

Kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực kế toán thuế

Kinh nghiệm làm việc trong các ngành đặc thù tại Hải Phòng: Kế toán trưởng cần có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực phù hợp với doanh nghiệp, như sản xuất công nghiệp, vận tải, logistics hoặc xuất nhập khẩu. Hải Phòng là một trong những trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam, với hệ thống cảng biển và khu công nghiệp phát triển mạnh, do đó kinh nghiệm làm việc trong môi trường kinh doanh phức tạp và quy mô lớn là một lợi thế.

Kinh nghiệm quản lý thuế: Kế toán trưởng phải có kinh nghiệm trong việc lập và nộp các loại tờ khai thuế, quản lý các rủi ro liên quan đến thuế, và tối ưu hóa thuế cho doanh nghiệp. Kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế, xử lý các vấn đề liên quan đến kiểm toán thuế, và giải quyết các tranh chấp thuế sẽ giúp kế toán trưởng đảm bảo sự tuân thủ và hiệu quả về mặt thuế cho doanh nghiệp.

Kỹ năng quản lý và lãnh đạo

Quản lý đội ngũ kế toán: Kế toán trưởng không chỉ cần nắm vững chuyên môn mà còn phải có kỹ năng quản lý đội ngũ kế toán. Họ cần có khả năng phân công công việc, kiểm soát chất lượng công việc của từng thành viên trong phòng kế toán và đảm bảo các công việc được thực hiện đúng tiến độ.

Đào tạo và phát triển nhân viên: Một kế toán trưởng giỏi cần có khả năng đào tạo, hướng dẫn và phát triển năng lực của nhân viên dưới quyền. Điều này đặc biệt quan trọng khi các quy định về thuế và kế toán thường xuyên thay đổi, và đội ngũ kế toán cần phải được cập nhật kiến thức liên tục.

Quản lý rủi ro tài chính: Kế toán trưởng cần có khả năng đánh giá và quản lý các rủi ro tài chính của doanh nghiệp. Điều này bao gồm việc lập kế hoạch tài chính dài hạn, đánh giá hiệu quả tài chính và phát hiện các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Am hiểu sâu về quy trình kế toán thuế và kê khai thuế tại Hải Phòng

Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Kế toán trưởng phải nắm rõ quy định về thuế GTGT tại địa phương, bao gồm các mức thuế suất, điều kiện khấu trừ thuế và quy trình kê khai. Tại Hải Phòng, với nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu và logistics, việc hiểu rõ các quy định về hoàn thuế GTGT cho hàng hóa xuất khẩu là rất quan trọng.

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Kế toán trưởng cần đảm bảo việc kê khai thuế TNDN được thực hiện đúng quy định, đồng thời tận dụng các ưu đãi thuế dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp hoặc khu chế xuất tại Hải Phòng.

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Việc quản lý thuế TNCN cho nhân viên, đặc biệt là các chính sách miễn, giảm thuế, giảm trừ gia cảnh, cũng cần được thực hiện chính xác. Kế toán trưởng phải có khả năng hỗ trợ nhân viên trong việc tối ưu hóa các chính sách thuế TNCN, đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.

Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và công nghệ thông tin

Phần mềm kế toán: Kế toán trưởng cần thành thạo các phần mềm kế toán phổ biến như MISA, Fast, SAP hoặc Oracle. Ngoài ra, nếu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hoặc logistics tại Hải Phòng, kế toán trưởng cần có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm quản lý sản xuất hoặc quản lý hàng tồn kho tích hợp với hệ thống kế toán.

Phần mềm kê khai thuế điện tử: Trong bối cảnh kê khai thuế điện tử ngày càng được áp dụng rộng rãi, kế toán trưởng cần phải thông thạo việc sử dụng hệ thống khai thuế qua mạng của Tổng cục Thuế. Điều này giúp giảm thiểu sai sót trong kê khai thuế và tăng hiệu quả trong việc xử lý các giao dịch thuế với cơ quan chức năng.

Khả năng lập kế hoạch và phân tích tài chính

Lập kế hoạch tài chính: Một kế toán trưởng chuyên nghiệp phải có khả năng lập kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn cho doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí, tối ưu hóa dòng tiền và đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Phân tích tài chính: Kế toán trưởng cần có khả năng phân tích báo cáo tài chính để đưa ra những nhận định chính xác về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Các chỉ số tài chính như doanh thu, lợi nhuận, chi phí, và dòng tiền cần được đánh giá một cách chi tiết để có các biện pháp điều chỉnh kịp thời.

Dự báo tài chính: Kế toán trưởng cần có khả năng dự báo các xu hướng tài chính của doanh nghiệp, từ đó lập kế hoạch đối phó với các biến động thị trường hoặc các thay đổi về chính sách thuế, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế địa phương tại Hải Phòng có nhiều biến động do sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp và xuất nhập khẩu.

Khả năng giao tiếp và làm việc với cơ quan thuế

Giao tiếp với cơ quan thuế: Kế toán trưởng phải có kinh nghiệm và kỹ năng làm việc với cơ quan thuế, đặc biệt là trong các tình huống kiểm tra, thanh tra thuế. Khả năng giải quyết vấn đề, đàm phán với cơ quan thuế và đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng.

Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến thuế: Trong trường hợp doanh nghiệp bị truy thu thuế, hoặc có các tranh chấp về thuế, kế toán trưởng cần có kinh nghiệm trong việc giải quyết và xử lý các tình huống này một cách hiệu quả và đúng pháp luật.

Đạo đức nghề nghiệp và tính trung thực

Đạo đức nghề nghiệp: Kế toán trưởng cần tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo tính minh bạch, trung thực trong việc ghi chép và báo cáo tài chính. Sự chính trực và uy tín của kế toán trưởng là yếu tố quyết định đến sự tin tưởng của ban lãnh đạo doanh nghiệp và các bên liên quan.

Tính bảo mật: Kế toán trưởng phải đảm bảo bảo mật các thông tin tài chính quan trọng của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt tại các khu công nghiệp và cảng biển Hải Phòng.

Hiểu biết về đặc thù kinh doanh tại Hải Phòng

Nắm vững các chính sách địa phương: Doanh nghiệp tại Hải Phòng, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, cần phải tuân thủ một số quy định riêng về thuế và hải quan. Kế toán trưởng cần am hiểu về các chính sách địa phương, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tận dụng tối đa các ưu đãi thuế, cũng như đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Dịch vụ kế toán thuế tại Hải Phòng không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì sự tuân thủ các quy định pháp luật mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong việc tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả tài chính. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia kế toán thuế có kinh nghiệm, doanh nghiệp có thể yên tâm về việc quản lý nghĩa vụ thuế một cách chính xác và hiệu quả, đồng thời tránh được các rủi ro và sai sót không đáng có. Đầu tư vào dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp chính là bước đi chiến lược giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và ổn định trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp. Vì vậy, việc lựa chọn một đơn vị cung cấp Dịch vụ kế toán thuế Hải Phòng là quyết định sáng suốt, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo sự thành công lâu dài của doanh nghiệp.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN   

Dịch vụ kê khai thuế cho hộ kinh doanh tại Thành Phố Hải Phòng

Nhận làm báo cáo thuế hàng tháng tại Thành Phố Hải Phòng

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín nhất tại Thành Phố Hải Phòng 

Dịch vụ khai thuế Thành Phố Hải Phòng

Dịch vụ kê khai thuế ban đầu giá rẻ tại Thành Phố Hải Phòng 

Dịch vụ quyết toán thuế cho doanh nghiệp tại Thành Phố Hải Phòng

Kế toán thuế trọn gói công ty xuất nhập khẩu tại Thành Phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Dịch vụ kế toán thuế Hải Phòng
Dịch vụ kế toán thuế Hải Phòng

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 0853 388 126

Gmail:dvgiaminh@gmail.com

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com

Địa chỉ: Số 7/3 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 1166 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, Hải Phòng 

 

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo