Dịch vụ khai thuế Hải Phòng

Rate this post

Dịch vụ khai thuế Hải Phòng

Khai thuế là một yếu tố thiết yếu trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong môi trường kinh tế sôi động như Hải Phòng. Đối với các doanh nghiệp và hộ kinh doanh, việc thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định không chỉ giúp tuân thủ pháp luật mà còn đảm bảo sự minh bạch và ổn định tài chính. Dịch vụ khai thuế Hải Phòng cung cấp giải pháp toàn diện, hỗ trợ từ việc lập hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo thuế, đến việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan. Với sự hỗ trợ từ các chuyên gia có kinh nghiệm, dịch vụ này giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh giảm thiểu rủi ro pháp lý, tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời tập trung vào việc phát triển hoạt động kinh doanh của mình.

Dịch vụ khai báo thuế trọn gói giá rẻ tại Hải Phòng
Dịch vụ khai báo thuế trọn gói giá rẻ tại Hải Phòng

Cần làm gì nếu có sự khác biệt giữa báo cáo tài chính và báo cáo thuế tại Hải Phòng? 

Sự khác biệt giữa báo cáo tài chính và báo cáo thuế có thể dẫn đến nhiều vấn đề pháp lý và tài chính cho doanh nghiệp. Tại Hải Phòng, việc xử lý sự khác biệt này cần phải được thực hiện cẩn thận và tuân thủ đúng quy định pháp luật để tránh các hình phạt và đảm bảo sự minh bạch trong hoạt động tài chính. Dưới đây là phân tích chi tiết về các bước cần thực hiện khi có sự khác biệt giữa báo cáo tài chính và báo cáo thuế

  1. Nhận diện sự khác biệt

1.1. Phân tích nguyên nhân

Trước hết, cần xác định nguyên nhân cụ thể gây ra sự khác biệt giữa báo cáo tài chính và báo cáo thuế. Những nguyên nhân phổ biến có thể bao gồm:

Sự khác biệt trong phương pháp kế toán: Các phương pháp kế toán như kế toán dồn tích và kế toán tiền mặt có thể dẫn đến sự khác biệt trong việc ghi nhận doanh thu và chi phí.

Sai sót trong việc nhập liệu: Lỗi nhập liệu hoặc tính toán sai trong báo cáo tài chính hoặc báo cáo thuế.

Khác biệt trong các quy định và chính sách: Các quy định về thuế có thể khác so với quy định kế toán, đặc biệt là các quy định về khấu hao, dự phòng, và phân bổ chi phí.

1.2. Kiểm tra dữ liệu

So sánh số liệu: Đối chiếu số liệu từ báo cáo tài chính với báo cáo thuế để xác định điểm khác biệt cụ thể.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Kiểm tra các khoản mục: Xem xét các khoản mục chi tiết trong cả hai báo cáo để phát hiện sự khác biệt.

  1. Điều chỉnh và xử lý sự khác biệt

2.1. Cập nhật và điều chỉnh báo cáo

Điều chỉnh báo cáo tài chính: Nếu sự khác biệt do sai sót trong báo cáo tài chính, cần thực hiện điều chỉnh báo cáo tài chính để phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Điều chỉnh báo cáo thuế: Nếu sự khác biệt do lỗi trong báo cáo thuế, cần thực hiện điều chỉnh báo cáo thuế và nộp bổ sung các tài liệu cần thiết.

2.2. Thực hiện khai báo và nộp bổ sung

Khai báo bổ sung với cơ quan thuế: Nộp tờ khai bổ sung cho cơ quan thuế nếu có sự thay đổi về số liệu thuế. Điều này cần phải được thực hiện trong thời hạn quy định để tránh bị phạt.

Gửi bản giải trình: Kèm theo báo cáo bổ sung, gửi bản giải trình nêu rõ nguyên nhân và biện pháp đã thực hiện để khắc phục sự khác biệt.

  1. Tuân thủ quy định và quy trình kiểm tra

3.1. Thực hiện theo quy định của cơ quan thuế

Theo dõi thông báo: Theo dõi các thông báo từ cơ quan thuế để nắm bắt các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về việc điều chỉnh báo cáo thuế.

Đảm bảo tuân thủ: Đảm bảo rằng tất cả các điều chỉnh và báo cáo bổ sung được thực hiện đúng theo quy định và thời hạn của cơ quan thuế.

3.2. Kiểm toán và rà soát

Kiểm toán nội bộ: Thực hiện kiểm toán nội bộ để xác minh rằng các điều chỉnh đã được thực hiện chính xác và đầy đủ.

Rà soát định kỳ: Thực hiện rà soát định kỳ các báo cáo tài chính và báo cáo thuế để phát hiện và khắc phục kịp thời các vấn đề.

  1. Tư vấn và hỗ trợ

4.1. Tư vấn từ chuyên gia

Hỗ trợ kế toán: Tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia kế toán hoặc kiểm toán để xác định nguyên nhân và biện pháp khắc phục sự khác biệt.

Tư vấn pháp lý: Nếu cần thiết, tìm kiếm sự tư vấn từ luật sư để đảm bảo rằng tất cả các biện pháp điều chỉnh và khai báo đều tuân thủ đúng quy định pháp luật.

4.2. Đào tạo và nâng cao năng lực

Đào tạo nhân viên: Cung cấp đào tạo cho nhân viên kế toán và thuế để giảm thiểu khả năng xảy ra sai sót trong tương lai.

Cải thiện quy trình: Xem xét và cải thiện quy trình lập báo cáo và kiểm tra để đảm bảo tính chính xác và minh bạch.

ĐỌC THÊM:

Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế là gì?

Kế toán và kiểm toán khác nhau như thế nào

Thành lập công ty có cần kế toán không?

  1. Xử lý hậu quả và rủi ro

5.1. Xử lý hình phạt

Nộp phạt: Nếu có sự vi phạm quy định, nộp phạt theo quy định của cơ quan thuế để tránh các vấn đề pháp lý nghiêm trọng hơn.

Khắc phục sai sót: Đảm bảo rằng tất cả các sai sót đã được khắc phục và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh tái diễn.

5.2. Báo cáo và công khai

Công khai thông tin: Nếu cần, công khai thông tin điều chỉnh cho các bên liên quan, bao gồm các cổ đông và cơ quan quản lý.

Sự khác biệt giữa báo cáo tài chính và báo cáo thuế là vấn đề nghiêm trọng và cần được xử lý một cách nhanh chóng và chính xác. Tại Hải Phòng, việc tuân thủ quy định và thực hiện các bước điều chỉnh đúng cách sẽ giúp doanh nghiệp duy trì tính minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Cần chú ý những gì khi lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp ở Hải Phòng? 

Khi lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp ở Hải Phòng, bạn cần chú ý nhiều yếu tố quan trọng để đảm bảo báo cáo chính xác và đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Dưới đây là một phân tích chi tiết về những điều cần lưu ý:

  1. Tuân Thủ Quy Định Pháp Luật

Quy Định Của Bộ Tài Chính: Doanh nghiệp phải tuân theo các quy định về báo cáo tài chính được ban hành bởi Bộ Tài Chính. Điều này bao gồm việc áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) hoặc chuẩn mực quốc tế (IFRS) nếu doanh nghiệp thuộc diện phải áp dụng.

Thông Tư, Nghị Định và Quyết Định Liên Quan: Nắm vững các thông tư, nghị định, quyết định liên quan đến báo cáo tài chính và các quy định cụ thể áp dụng cho ngành nghề của doanh nghiệp.

  1. Số Liệu Đúng Đắn và Đầy Đủ

Chứng Từ, Sổ Sách Kế Toán: Đảm bảo mọi số liệu trong báo cáo tài chính phải được hỗ trợ bởi chứng từ và sổ sách kế toán chính xác. Điều này bao gồm hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, biên lai và các chứng từ kế toán khác.

Kiểm Tra Nội Bộ: Đảm bảo quy trình kiểm tra nội bộ và đối chiếu số liệu giữa các báo cáo tài chính để phát hiện và sửa chữa sai sót.

  1. Lập Báo Cáo Theo Đúng Kỳ

Kỳ Báo Cáo: Báo cáo tài chính thường được lập theo quý hoặc năm tài chính. Doanh nghiệp cần nắm rõ thời hạn lập và nộp báo cáo tài chính theo quy định của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác.

Kịp Thời và Đúng Hạn: Đảm bảo nộp báo cáo tài chính đúng thời hạn để tránh bị xử phạt do chậm trễ.

  1. Phân Tích và Đánh Giá

Tài Chính Doanh Nghiệp: Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp qua các chỉ tiêu như doanh thu, lợi nhuận, tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Điều này giúp đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

So Sánh So Với Kế Hoạch: So sánh các số liệu thực tế với kế hoạch tài chính và dự báo để đánh giá hiệu quả hoạt động và điều chỉnh kế hoạch nếu cần.

  1. Yêu Cầu Của Ngành Nghề Đặc Thù

Ngành Nghề Cụ Thể: Một số ngành nghề có yêu cầu báo cáo tài chính đặc thù. Ví dụ, doanh nghiệp trong ngành ngân hàng, bảo hiểm hoặc chứng khoán có thể cần phải tuân thủ các chuẩn mực kế toán và báo cáo tài chính riêng biệt.

  1. Cung Cấp Thông Tin Cho Các Cơ Quan Chức Năng

Cơ Quan Thuế: Doanh nghiệp cần nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra và thanh tra thuế.

Sở Kế Hoạch và Đầu Tư: Một số doanh nghiệp cần nộp báo cáo tài chính cho Sở Kế Hoạch và Đầu Tư theo yêu cầu để đảm bảo các thông tin được cập nhật đầy đủ.

  1. Báo Cáo Đúng Quy Cách và Đầy Đủ

Định Dạng Báo Cáo: Đảm bảo báo cáo tài chính được lập đúng định dạng theo quy định. Điều này bao gồm các báo cáo như báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tình hình tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu.

Giải Trình và Giải Thích: Cung cấp các giải trình và giải thích cần thiết về các số liệu và các sự kiện quan trọng ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp.

  1. Đào Tạo và Nâng Cao Kỹ Năng

Đào Tạo Kế Toán: Đảm bảo đội ngũ kế toán viên được đào tạo và cập nhật kiến thức mới về các quy định kế toán và báo cáo tài chính.

Sử Dụng Phần Mềm Kế Toán: Sử dụng phần mềm kế toán để hỗ trợ việc lập báo cáo tài chính, giúp giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu quả công việc.

  1. Xem Xét Tính Cạnh Tranh và Rủi Ro

Tính Cạnh Tranh: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của doanh nghiệp và điều chỉnh chiến lược tài chính phù hợp.

Quản Lý Rủi Ro: Đánh giá và quản lý các rủi ro tài chính để đảm bảo doanh nghiệp có thể đối phó với các tình huống không lường trước được.

Báo cáo tài chính không chỉ là công cụ quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mà còn là tài liệu quan trọng cho các cơ quan chức năng và các bên liên quan. Việc thực hiện các bước trên sẽ giúp doanh nghiệp ở Hải Phòng đảm bảo báo cáo tài chính chính xác, minh bạch và đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý.

Đọc thêm:

Thành lập công ty có cần kế toán không? 

Dịch vụ làm lại sổ sách kế toán trọn gói

Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán

Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại Hải Phòng

Chi phí kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại Hải Phòng
Chi phí kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại Hải Phòng

Những dịch vụ hỗ trợ kê khai thuế lần đầu tại Hải Phòng có sẵn cho doanh nghiệp mới và các lợi ích của việc sử dụng các dịch vụ này là gì, cũng như cách lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ phù hợp? 

Tại Hải Phòng, có nhiều dịch vụ hỗ trợ kê khai thuế lần đầu cho doanh nghiệp mới. Những dịch vụ này có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, và tránh các sai sót phổ biến. Dưới đây là thông tin chi tiết về các dịch vụ, lợi ích và cách lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ phù hợp:

Dịch Vụ Hỗ Trợ Kê Khai Thuế Tại Hải Phòng:

Dịch Vụ Tư Vấn và Kê Khai Thuế:

Nội dung dịch vụ:

Tư vấn quy trình kê khai thuế lần đầu.

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và tài liệu cần thiết.

Kê khai thuế qua mạng và gửi tờ khai cho cơ quan thuế.

Nhà cung cấp dịch vụ:

Các công ty tư vấn thuế, kế toán chuyên nghiệp như EY, PwC, Deloitte, và các công ty kế toán địa phương.

Dịch Vụ Kế Toán và Thuế Trọn Gói:

Nội dung dịch vụ:

Cung cấp dịch vụ kế toán toàn diện bao gồm kê khai thuế.

Thực hiện báo cáo tài chính và thuế định kỳ.

Xử lý và lưu trữ hóa đơn, chứng từ liên quan.

Nhà cung cấp dịch vụ:

Các công ty kế toán chuyên cung cấp dịch vụ trọn gói như Gia Minh, Kế Toán Việt, và các công ty kế toán địa phương khác.

Dịch Vụ Tư Vấn Hóa Đơn Điện Tử:

Nội dung dịch vụ:

Tư vấn và hỗ trợ triển khai hệ thống hóa đơn điện tử.

Đăng ký và phát hành hóa đơn điện tử theo quy định mới.

Nhà cung cấp dịch vụ:

Các công ty cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử như Viettel, VNPT, và các công ty dịch vụ phần mềm kế toán.

Lợi Ích Của Việc Sử Dụng Các Dịch Vụ Hỗ Trợ:

Tiết Kiệm Thời Gian và Công Sức:

Doanh nghiệp không cần phải tìm hiểu và thực hiện các quy trình kê khai thuế phức tạp, tiết kiệm thời gian cho các hoạt động chính của doanh nghiệp.

Đảm Bảo Tuân Thủ Quy Định Pháp Luật:

Các chuyên gia sẽ đảm bảo rằng tất cả các kê khai thuế đều đúng và đầy đủ, giúp doanh nghiệp tránh được các hình phạt và sai sót pháp lý.

Tối Ưu Hóa Quy Trình Kê Khai:

Dịch vụ tư vấn và kế toán giúp doanh nghiệp tối ưu hóa các quy trình kê khai và nộp thuế, giảm thiểu rủi ro và chi phí không cần thiết.

Cung Cấp Tư Vấn và Hỗ Trợ Kịp Thời:

Các nhà cung cấp dịch vụ sẽ cập nhật thông tin mới nhất về quy định thuế và hỗ trợ doanh nghiệp điều chỉnh kịp thời.

Cách Lựa Chọn Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Phù Hợp:

Đánh Giá Kinh Nghiệm và Uy Tín:

Xem xét kinh nghiệm và uy tín của nhà cung cấp dịch vụ. Lựa chọn các công ty có danh tiếng tốt và đã từng hỗ trợ doanh nghiệp tương tự.

Kiểm Tra Chứng Nhận và Đánh Giá:

Kiểm tra các chứng nhận chuyên môn và đánh giá từ khách hàng trước đó. Các công ty uy tín thường có chứng chỉ hành nghề và đánh giá tích cực từ khách hàng.

Xem Xét Chi Phí và Dịch Vụ Cung Cấp:

So sánh chi phí dịch vụ và các dịch vụ đi kèm. Đảm bảo rằng giá cả hợp lý và dịch vụ cung cấp đáp ứng đầy đủ nhu cầu của doanh nghiệp.

Tư Vấn Trực Tiếp:

Thực hiện cuộc gặp trực tiếp hoặc gọi điện thoại để trao đổi và tìm hiểu rõ hơn về các dịch vụ, đồng thời kiểm tra sự hỗ trợ và tư vấn của nhà cung cấp.

Kiểm Tra Hỗ Trợ Sau Dịch Vụ:

Đảm bảo rằng nhà cung cấp dịch vụ cung cấp hỗ trợ sau dịch vụ khi cần thiết, bao gồm giải đáp các vấn đề phát sinh và cập nhật thông tin mới.

Sử dụng dịch vụ hỗ trợ kê khai thuế có thể giúp doanh nghiệp mới tại Hải Phòng thực hiện các nghĩa vụ thuế một cách hiệu quả và tuân thủ pháp luật, đồng thời giảm thiểu rủi ro và sai sót.

ĐỌC THÊM:

Dịch vụ kế toán quán cà phê tại trọn gói giá rẻ uy tín

Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán hàng năm

Trong quá trình kê khai thuế lần đầu tại Hải Phòng, các doanh nghiệp mới phải tuân theo các quy định và quy trình cụ thể nào để đảm bảo việc kê khai thuế là hợp lệ và tránh các lỗi phổ biến thường gặp? 

Khi kê khai thuế lần đầu tại Hải Phòng, các doanh nghiệp mới cần tuân thủ một số quy định và quy trình cụ thể để đảm bảo kê khai thuế hợp lệ và tránh các lỗi phổ biến. Dưới đây là chi tiết và chuyên sâu về các bước và lưu ý:

Quy trình Kê Khai Thuế Lần Đầu:

Đăng Ký Mã Số Thuế (MST):

Hồ sơ cần chuẩn bị:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê văn phòng.

Nơi nộp hồ sơ:

Nộp hồ sơ tại Cục Thuế thành phố Hải Phòng hoặc Chi cục Thuế quận/huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời gian thực hiện:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Kê Khai Thuế Ban Đầu:

Tờ khai cần nộp:

Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT): Mẫu 01/GTGT.

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Mẫu 03/TNDN.

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Mẫu 05/KK-TNCN (nếu có nhân viên).

Thời hạn nộp:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày cấp MST hoặc theo yêu cầu cụ thể của cơ quan thuế.

Đăng Ký Sử Dụng Hóa Đơn:

Hồ sơ cần chuẩn bị:

Đăng ký phát hành hóa đơn.

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nơi nộp hồ sơ:

Nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thời gian thực hiện:

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp bắt đầu hoạt động.

Mở Tài Khoản Ngân Hàng và Thông Báo Số Tài Khoản:

Hồ sơ cần chuẩn bị:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật.

Nơi nộp hồ sơ:

Nộp thông báo số tài khoản ngân hàng tại cơ quan thuế.

Đăng Ký Chữ Ký Số và Kê Khai Thuế Online:

Hồ sơ cần chuẩn bị:

Đăng ký chữ ký số tại các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Ký hợp đồng dịch vụ và nhận thiết bị chữ ký số.

Thực hiện:

Đăng ký tài khoản kê khai thuế điện tử và thực hiện kê khai qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Lưu Ý Để Tránh Các Lỗi Phổ Biến:

Kiểm Tra Tính Chính Xác Của Thông Tin:

Đảm bảo tất cả thông tin trong hồ sơ kê khai thuế là chính xác, khớp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các tài liệu liên quan.

Nắm Rõ Quy Định Về Thời Hạn Nộp Hồ Sơ:

Đảm bảo nộp các tờ khai và hồ sơ đúng hạn để tránh bị phạt do nộp muộn.

Theo Dõi Thay Đổi Trong Quy Định Thuế:

Luôn cập nhật các quy định thuế mới nhất và điều chỉnh kịp thời để tránh vi phạm.

Đảm Bảo Đăng Ký và Kê Khai Chính Xác:

Khi kê khai thuế, phải đảm bảo rằng các thông tin về doanh thu, chi phí, và các khoản thuế phải được kê khai đúng và đầy đủ.

Sử Dụng Dịch Vụ Kế Toán Chuyên Nghiệp:

Nếu có thể, nên thuê dịch vụ kế toán hoặc tư vấn thuế để đảm bảo tất cả các bước kê khai thuế được thực hiện chính xác và hợp pháp.

Lưu Giữ Hồ Sơ Đầy Đủ:

Lưu trữ tất cả các tài liệu liên quan đến kê khai thuế, bao gồm cả bản sao tờ khai, biên lai nộp thuế và các giấy tờ khác để tiện kiểm tra khi cần.

Bằng cách thực hiện đúng các quy trình và lưu ý này, doanh nghiệp mới tại Hải Phòng có thể đảm bảo việc kê khai thuế lần đầu được thực hiện một cách hợp lệ và hiệu quả.

 

Dịch vụ khai thuế Hải Phòng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự tuân thủ quy định pháp luật về thuế và hỗ trợ doanh nghiệp quản lý nghĩa vụ thuế một cách hiệu quả. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia thuế, doanh nghiệp có thể giảm thiểu rủi ro sai sót, tối ưu hóa các khoản thuế phải nộp và tập trung vào phát triển kinh doanh. Đầu tư vào dịch vụ khai thuế chuyên nghiệp không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo doanh nghiệp luôn hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, từ đó góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh bền vững và ổn định.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Dịch vụ báo cáo thuế cho hộ kinh doanh tại Hải Phòng 

Dịch vụ khai báo thuế cho hộ cá nhân kinh doanh tại Hải Phòng 

Dịch vụ kế toán thuế tại Hải Phòng trọn gói 

Dịch vụ kế toán thuế tại tỉnh Hải Phòng 

Dịch vụ làm báo cáo tài chính quyết toán năm tại Hải Phòng

Báo cáo tài chính cuối năm tại Hải Phòng 

Dịch vụ kế toán thuế Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH  

Dịch vụ báo cáo thuế - kế toán thuế trọn gói tại Hải Phòng
Dịch vụ báo cáo thuế – kế toán thuế trọn gói tại Hải Phòng

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 085 3388 126

Gmail:dvgiaminh@gmail.com

Địa chỉ: 7/3 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo