Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hà Nội

Rate this post

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hà Nội

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hà Nội đang trở thành một lựa chọn phổ biến đối với các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu quản lý tài chính và thuế một cách hiệu quả. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp, việc đảm bảo sự chính xác và tuân thủ các quy định về kế toán và thuế là điều vô cùng quan trọng. Hà Nội, với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế và số lượng doanh nghiệp ngày càng tăng, tạo ra nhu cầu lớn cho các dịch vụ kế toán và thuế chuyên nghiệp. Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cung cấp giải pháp toàn diện từ việc ghi chép sổ sách, lập báo cáo tài chính, đến việc thực hiện các nghĩa vụ thuế và tư vấn pháp lý liên quan. Việc sử dụng dịch vụ này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời giảm thiểu rủi ro pháp lý. Với sự hỗ trợ từ các chuyên gia, doanh nghiệp có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh chính và đạt được hiệu quả tối ưu trong việc quản lý tài chính. Sự lựa chọn dịch vụ kế toán thuế trọn gói không chỉ mang lại sự an tâm mà còn giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Tư vấn dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hà Nội
Tư vấn dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hà Nội

Các yêu cầu pháp lý nào mà doanh nghiệp cần tuân thủ khi sử dụng dịch vụ kế toán tại Hà Nội?

Khi sử dụng dịch vụ kế toán tại Hà Nội, các doanh nghiệp cần tuân thủ một loạt các yêu cầu pháp lý để đảm bảo hoạt động kế toán diễn ra đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp cũng như các bên liên quan. Dưới đây là các yêu cầu pháp lý mà doanh nghiệp cần tuân thủ khi sử dụng dịch vụ kế toán tại Hà Nội:

Quy định về Chọn Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ Kế Toán

Doanh nghiệp cần lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán có giấy phép hoạt động hợp pháp. Theo Luật Kế toán Việt Nam, các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán phải được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và phải có giấy phép hành nghề kế toán. Các đơn vị này cũng phải tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính về chuẩn mực và đạo đức nghề nghiệp.

Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Kế Toán

Trước khi sử dụng dịch vụ kế toán, doanh nghiệp cần ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ. Hợp đồng này phải bao gồm các điều khoản rõ ràng về phạm vi công việc, trách nhiệm của các bên, mức phí dịch vụ, thời hạn thanh toán, và các điều kiện chấm dứt hợp đồng. Điều này giúp đảm bảo quyền lợi của cả doanh nghiệp và đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Tuân Thủ Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam (VAS)

Khi sử dụng dịch vụ kế toán, doanh nghiệp cần đảm bảo rằng các báo cáo tài chính và sổ sách kế toán được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) do Bộ Tài chính ban hành. Các chuẩn mực này quy định cách thức ghi nhận, đo lường, trình bày và thuyết minh các thông tin tài chính của doanh nghiệp.

Quy định về Lưu Trữ và Bảo Mật Thông Tin Kế Toán

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về lưu trữ và bảo mật thông tin kế toán. Theo Luật Kế toán, các sổ sách kế toán và báo cáo tài chính phải được lưu trữ trong thời gian tối thiểu là 10 năm. Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán cũng phải đảm bảo bảo mật thông tin của doanh nghiệp và không được tiết lộ cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của doanh nghiệp.

Quy Định Về Chứng Từ Kế Toán và Sổ Sách Kế Toán

Các doanh nghiệp cần đảm bảo rằng mọi giao dịch kinh tế, tài chính đều được ghi nhận bằng chứng từ kế toán hợp pháp và hợp lệ. Chứng từ kế toán phải đầy đủ thông tin theo quy định, bao gồm ngày tháng, nội dung nghiệp vụ, số lượng, đơn giá, thành tiền, chữ ký của người lập và người phê duyệt. Sổ sách kế toán cần được cập nhật kịp thời, chính xác và phản ánh trung thực tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Báo Cáo Tài Chính và Thuế

Doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về lập và nộp báo cáo tài chính định kỳ. Báo cáo tài chính cần được lập đầy đủ và chính xác theo quy định của pháp luật, và phải nộp đúng hạn cho các cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. Doanh nghiệp cũng phải tuân thủ các quy định về khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế theo luật thuế hiện hành.

Kiểm Toán và Kiểm Tra Kế Toán

Đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn hoặc hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù, việc kiểm toán báo cáo tài chính là bắt buộc. Doanh nghiệp cần lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín để thực hiện kiểm toán. Ngoài ra, doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ sổ sách kế toán và chứng từ liên quan để sẵn sàng cho các đợt kiểm tra kế toán của cơ quan quản lý nhà nước.

Quy Định Về Hệ Thống Kế Toán và Phần Mềm Kế Toán

Doanh nghiệp phải sử dụng hệ thống kế toán và phần mềm kế toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận và cấp phép. Phần mềm kế toán phải đáp ứng yêu cầu về bảo mật dữ liệu, chức năng nghiệp vụ, và tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam. Việc sử dụng phần mềm kế toán không hợp lệ có thể dẫn đến rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp.

Tuân Thủ Các Chính Sách và Quy Định Của Cơ Quan Thuế

Doanh nghiệp cần nắm vững và tuân thủ các chính sách thuế, quy định về khai báo và nộp thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT), thuế thu nhập cá nhân (PIT) và các loại thuế, phí khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp và đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán phải có sự phối hợp chặt chẽ và cập nhật thường xuyên các thay đổi trong chính sách thuế.

Đào Tạo và Nâng Cao Nghiệp Vụ Kế Toán

Doanh nghiệp nên khuyến khích nhân viên kế toán tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ kế toán, cập nhật kiến thức về pháp luật và các chuẩn mực kế toán mới nhất. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ pháp luật mà còn nâng cao hiệu quả công tác kế toán, quản lý tài chính.

Quy Định Về Trách Nhiệm Pháp Lý của Các Bên

Khi sử dụng dịch vụ kế toán, doanh nghiệp và đơn vị cung cấp dịch vụ cần xác định rõ trách nhiệm pháp lý của mỗi bên trong việc lập và báo cáo các số liệu kế toán. Doanh nghiệp cần đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời cho đơn vị cung cấp dịch vụ. Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán cần thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết trong hợp đồng, đảm bảo tính trung thực, khách quan trong công tác kế toán.

Quy Định Về Giải Quyết Tranh Chấp

Trong trường hợp có tranh chấp giữa doanh nghiệp và đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, các bên cần tuân thủ các quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp. Hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán cần có điều khoản rõ ràng về phương thức giải quyết tranh chấp, có thể là thương lượng, hòa giải hoặc thông qua tòa án.

Kết Luận

Việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý khi sử dụng dịch vụ kế toán là rất quan trọng đối với mọi doanh nghiệp tại Hà Nội. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp đảm bảo hoạt động tài chính kế toán được thực hiện đúng quy định pháp luật mà còn giúp nâng cao uy tín, tạo dựng niềm tin với đối tác, khách hàng và các cơ quan quản lý nhà nước. Doanh nghiệp cần chú trọng lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán uy tín, chuyên nghiệp và có đủ năng lực để đảm bảo mọi hoạt động kế toán diễn ra một cách suôn sẻ, hiệu quả và đúng pháp luật.

Đọc thêm

Dịch vụ làm lại sổ sách kế toán trọn gói

Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế là gì?

Thành lập công ty có cần kế toán không?

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hà Nội 

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hà Nội là một dịch vụ hỗ trợ toàn diện cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện các công việc liên quan đến kế toán và thuế theo quy định pháp luật. Đây là một giải pháp tối ưu giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, nguồn lực, và thời gian, đồng thời đảm bảo tính chính xác, minh bạch và tuân thủ các quy định pháp lý trong quản lý tài chính. Để có cái nhìn chi tiết hơn, chúng ta sẽ phân tích sâu các khía cạnh quan trọng của dịch vụ này.

Khái niệm dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói là dịch vụ cung cấp bởi các công ty kế toán chuyên nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến kế toán và thuế. Dịch vụ này bao gồm nhiều hạng mục như: ghi sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, và các thủ tục liên quan đến cơ quan thuế.

Tại Hà Nội, với môi trường kinh doanh sôi động và quy định pháp lý ngày càng chặt chẽ, các doanh nghiệp cần phải tuân thủ đầy đủ các quy định về thuế và kế toán. Việc thuê một dịch vụ kế toán thuế trọn gói sẽ giúp doanh nghiệp yên tâm hơn trong việc quản lý tài chính.

Lợi ích của dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Tiết kiệm chi phí

Thuê một dịch vụ kế toán trọn gói thường có chi phí thấp hơn so với việc tuyển dụng và duy trì một đội ngũ kế toán nội bộ. Doanh nghiệp không phải chi trả cho các khoản phúc lợi xã hội, bảo hiểm và các chi phí khác liên quan đến nhân viên cố định. Bên cạnh đó, các gói dịch vụ thường được thiết kế linh hoạt để phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp từ quy mô nhỏ đến lớn.

Đảm bảo tính chính xác và tuân thủ pháp luật

Các công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp có đội ngũ chuyên gia am hiểu sâu sắc về luật thuế và các quy định kế toán hiện hành. Nhờ đó, họ có thể đảm bảo các báo cáo thuế, báo cáo tài chính được lập chính xác và nộp đúng hạn. Điều này giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro liên quan đến việc chậm trễ hoặc sai sót trong quá trình nộp thuế, giảm thiểu nguy cơ bị xử phạt từ cơ quan thuế.

Tối ưu hóa thuế

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ luật pháp, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa các khoản thuế phải nộp. Các chuyên gia thuế sẽ tư vấn về các khoản giảm trừ, miễn thuế hợp pháp, cũng như các cách thức quản lý tài chính hiệu quả, giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí thuế một cách hợp lý.

Tiết kiệm thời gian và tập trung vào hoạt động cốt lõi

Với sự hỗ trợ từ dịch vụ kế toán thuế trọn gói, doanh nghiệp có thể giảm bớt gánh nặng quản lý tài chính và thuế, từ đó tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi như phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, và tăng trưởng doanh thu.

Bảo mật thông tin

Các công ty dịch vụ kế toán uy tín thường có quy trình bảo mật thông tin khách hàng nghiêm ngặt, giúp doanh nghiệp yên tâm rằng các số liệu tài chính của họ được bảo vệ. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các vụ rò rỉ dữ liệu tài chính có thể gây tổn thất lớn cho doanh nghiệp.

Các dịch vụ chính trong gói kế toán thuế trọn gói

Kê khai và nộp thuế

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói bao gồm việc kê khai và nộp các loại thuế như thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, và các loại thuế khác theo yêu cầu pháp luật. Các công ty dịch vụ sẽ theo dõi các kỳ hạn nộp thuế và đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Lập và nộp báo cáo tài chính

Cuối mỗi kỳ kế toán (thường là cuối năm tài chính), dịch vụ kế toán sẽ hỗ trợ doanh nghiệp lập báo cáo tài chính bao gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, và thuyết minh báo cáo tài chính. Các báo cáo này là bắt buộc và cần được nộp cho các cơ quan chức năng, đảm bảo tính minh bạch và công khai trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Tư vấn về các quy định pháp lý mới nhất

Luật thuế và kế toán thường xuyên thay đổi, đặc biệt là ở Việt Nam, nơi chính phủ thường điều chỉnh chính sách để phù hợp với tình hình kinh tế. Các công ty cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói thường có đội ngũ chuyên gia theo dõi sát sao các thay đổi này và tư vấn kịp thời cho doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định mới nhất.

Lập sổ sách kế toán

Lập và quản lý sổ sách kế toán là một trong những hạng mục quan trọng của dịch vụ kế toán thuế trọn gói. Điều này bao gồm việc ghi chép chi tiết các giao dịch tài chính, quản lý tài sản, nợ phải trả, và theo dõi tình hình lợi nhuận, thua lỗ của doanh nghiệp. Sổ sách kế toán được lập một cách chính xác và đầy đủ sẽ giúp doanh nghiệp nắm rõ tình hình tài chính hiện tại và đưa ra các quyết định kinh doanh hợp lý.

Kiểm tra và đối chiếu sổ sách kế toán

Các công ty dịch vụ kế toán sẽ thường xuyên kiểm tra và đối chiếu sổ sách kế toán của doanh nghiệp để đảm bảo không có sai sót và tất cả các giao dịch đều được ghi nhận đúng cách. Điều này giúp hạn chế tối đa các rủi ro liên quan đến sai lệch số liệu, đặc biệt là khi các cơ quan kiểm toán nhà nước hoặc thuế tiến hành thanh tra.

Tại sao doanh nghiệp tại Hà Nội nên sử dụng dịch vụ kế toán thuế trọn gói?

Hà Nội là trung tâm kinh tế lớn với các quy định khắt khe

Hà Nội là một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, nơi quy tụ nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với sự phát triển nhanh chóng, các doanh nghiệp tại đây phải đối mặt với môi trường kinh doanh cạnh tranh cao và những yêu cầu khắt khe về tuân thủ pháp luật. Dịch vụ kế toán thuế trọn gói giúp doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật, đồng thời tối ưu hóa nguồn lực để phát triển kinh doanh.

Phát triển bền vững và giảm thiểu rủi ro pháp lý

Một hệ thống kế toán minh bạch và tuân thủ pháp luật là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững. Các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kế toán thuế trọn gói có thể yên tâm rằng mọi hoạt động tài chính của mình đều được giám sát chặt chẽ, hạn chế các rủi ro liên quan đến thuế và pháp lý.

Những yếu tố cần lưu ý khi lựa chọn dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Khi lựa chọn dịch vụ kế toán thuế trọn gói, các doanh nghiệp tại Hà Nội cần lưu ý một số yếu tố quan trọng để đảm bảo chất lượng dịch vụ, bao gồm:

Uy tín và kinh nghiệm của nhà cung cấp dịch vụ: Chọn các công ty kế toán có uy tín, được nhiều doanh nghiệp khác tin dùng và có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kế toán thuế.

Đội ngũ chuyên gia: Đảm bảo rằng công ty cung cấp dịch vụ có đội ngũ chuyên gia kế toán, thuế có chứng chỉ hành nghề và am hiểu sâu về các quy định pháp luật hiện hành.

Dịch vụ khách hàng: Các công ty dịch vụ cần có khả năng phản hồi nhanh chóng và hỗ trợ kịp thời khi doanh nghiệp gặp vấn đề về thuế hoặc kế toán.

Chi phí hợp lý: Chi phí dịch vụ kế toán thuế trọn gói cần phù hợp với quy mô và nhu cầu của doanh nghiệp.

Kết luận

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hà Nội không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp về mặt tài chính, mà còn giúp họ tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa quy trình quản lý. Với sự hỗ trợ của các công ty dịch vụ kế toán uy tín, doanh nghiệp có thể tập trung vào phát triển kinh doanh một cách hiệu quả, bền vững.

Đọc thêm

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán

Dịch vụ làm hồ sơ khai thuế ban đầu

Có cách nào để kiểm tra tính chính xác của báo cáo thuế trước khi nộp?

Để kiểm tra tính chính xác của báo cáo thuế trước khi nộp, doanh nghiệp cần thực hiện một số bước quan trọng. Các bước này không chỉ giúp đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, mà còn giúp tránh được các lỗi sai sót có thể dẫn đến việc nộp phạt hay gây thiệt hại tài chính cho doanh nghiệp. Dưới đây là các cách kiểm tra tính chính xác của báo cáo thuế:

Kiểm tra lại các thông tin cơ bản

Trước hết, doanh nghiệp cần kiểm tra lại tất cả các thông tin cơ bản như tên công ty, mã số thuế, địa chỉ và kỳ thuế. Đảm bảo rằng những thông tin này khớp với thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế và không có sai sót. Sai sót ở những thông tin cơ bản có thể dẫn đến việc báo cáo bị từ chối hoặc bị yêu cầu sửa đổi, gây mất thời gian và công sức.

Đối chiếu số liệu với sổ sách kế toán

Việc đối chiếu số liệu giữa báo cáo thuế và sổ sách kế toán là bước quan trọng nhất để kiểm tra tính chính xác của báo cáo thuế. Doanh nghiệp cần kiểm tra lại các khoản thu nhập, chi phí, thuế phải nộp và các khoản khấu trừ thuế để đảm bảo rằng các số liệu này khớp với sổ sách kế toán. Nếu có sự chênh lệch, doanh nghiệp cần tìm hiểu nguyên nhân và điều chỉnh lại cho đúng.

Kiểm tra các khoản giảm trừ và miễn giảm thuế

Doanh nghiệp cần kiểm tra lại các khoản giảm trừ và miễn giảm thuế đã áp dụng trong báo cáo thuế. Đảm bảo rằng các khoản giảm trừ này phù hợp với quy định của pháp luật thuế và đã được ghi nhận đúng cách. Các khoản giảm trừ không đúng quy định hoặc không được ghi nhận chính xác có thể dẫn đến việc báo cáo thuế bị từ chối hoặc bị điều chỉnh lại.

Kiểm tra tính logic và hợp lý của các số liệu

Kiểm tra tính logic và hợp lý của các số liệu trong báo cáo thuế là bước quan trọng để đảm bảo rằng báo cáo thuế không chỉ chính xác mà còn phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ví dụ, doanh nghiệp cần kiểm tra xem tổng doanh thu có khớp với tổng các khoản thu nhập đã ghi nhận, hay tổng chi phí có khớp với tổng các khoản chi phí đã ghi nhận. Nếu có sự bất hợp lý, doanh nghiệp cần tìm hiểu nguyên nhân và điều chỉnh lại cho đúng.

Kiểm tra lại các biểu mẫu và tài liệu kèm theo

Doanh nghiệp cần kiểm tra lại các biểu mẫu và tài liệu kèm theo báo cáo thuế để đảm bảo rằng tất cả đều đầy đủ và chính xác. Ví dụ, các hóa đơn, chứng từ mua bán, hợp đồng, và các giấy tờ liên quan khác cần phải được ghi nhận đầy đủ và đúng quy định. Thiếu sót các tài liệu này có thể dẫn đến việc báo cáo thuế bị từ chối hoặc bị yêu cầu bổ sung thêm tài liệu.

Sử dụng phần mềm hỗ trợ kiểm tra thuế

Hiện nay, có nhiều phần mềm hỗ trợ kiểm tra thuế giúp doanh nghiệp phát hiện các lỗi sai sót và đảm bảo tính chính xác của báo cáo thuế. Các phần mềm này thường có tính năng tự động kiểm tra các lỗi cơ bản, tính toán lại thuế phải nộp, và phát hiện các sai sót về số liệu. Sử dụng phần mềm hỗ trợ kiểm tra thuế không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian mà còn giúp giảm thiểu rủi ro sai sót trong báo cáo thuế.

Nhờ đến sự tư vấn của chuyên gia thuế

Trong trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc kiểm tra tính chính xác của báo cáo thuế hoặc cần phải xử lý các tình huống phức tạp, doanh nghiệp có thể nhờ đến sự tư vấn của các chuyên gia thuế hoặc công ty tư vấn thuế chuyên nghiệp. Các chuyên gia này có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về các quy định thuế và có thể giúp doanh nghiệp kiểm tra lại báo cáo thuế, phát hiện các lỗi sai sót và đưa ra các giải pháp khắc phục.

Lập kế hoạch kiểm tra nội bộ

Doanh nghiệp nên xây dựng quy trình kiểm tra nội bộ định kỳ để đảm bảo tính chính xác của báo cáo thuế. Quy trình này có thể bao gồm việc kiểm tra chéo giữa các bộ phận, kiểm tra định kỳ các sổ sách kế toán, và lập báo cáo kiểm tra nội bộ. Bằng cách thực hiện quy trình kiểm tra nội bộ định kỳ, doanh nghiệp có thể phát hiện kịp thời các lỗi sai sót và có biện pháp khắc phục trước khi nộp báo cáo thuế.

Kiểm tra các chính sách thuế mới

Luật thuế thường xuyên thay đổi và cập nhật, do đó doanh nghiệp cần phải kiểm tra các chính sách thuế mới và đảm bảo rằng báo cáo thuế của mình tuân thủ đúng quy định mới nhất. Điều này có thể bao gồm việc kiểm tra lại các mức thuế suất, các khoản khấu trừ và miễn giảm mới, và các quy định về nộp thuế. Doanh nghiệp nên theo dõi thường xuyên các thông báo của cơ quan thuế và cập nhật kịp thời các thay đổi về chính sách thuế.

Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch dự phòng

Cuối cùng, doanh nghiệp cần đánh giá rủi ro liên quan đến việc lập báo cáo thuế và lập kế hoạch dự phòng cho các tình huống xấu có thể xảy ra. Điều này có thể bao gồm việc lập kế hoạch tài chính để dự phòng các khoản phạt thuế, lập quỹ dự phòng cho các chi phí phát sinh, và xây dựng chiến lược quản lý rủi ro thuế. Bằng cách đánh giá rủi ro và lập kế hoạch dự phòng, doanh nghiệp có thể giảm thiểu tác động của các sai sót và bảo vệ lợi ích tài chính của mình.

Tóm lại, việc kiểm tra tính chính xác của báo cáo thuế là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự cẩn trọng và kỹ lưỡng từ phía doanh nghiệp. Bằng cách thực hiện các bước kiểm tra nêu trên, doanh nghiệp có thể đảm bảo tính chính xác của báo cáo thuế, tuân thủ đúng quy định pháp luật và tránh được các rủi ro về thuế.

Hoàn thuế là gì và khi nào doanh nghiệp tại Hà Nội được hoàn thuế?

Hoàn thuế là quá trình mà một doanh nghiệp hoặc cá nhân được trả lại số tiền thuế đã nộp trước đó cho cơ quan thuế khi đáp ứng các điều kiện nhất định. Trong bối cảnh doanh nghiệp tại Hà Nội, hoàn thuế thường áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế vượt quá số thuế phải nộp, hoặc trong các trường hợp đặc biệt như đầu tư mới, dự án đầu tư được ưu đãi, hoặc xuất khẩu hàng hóa.

Khái niệm và Cơ sở pháp lý

Hoàn thuế là một phần quan trọng trong hệ thống thuế của mỗi quốc gia. Nó không chỉ giúp doanh nghiệp cân bằng tài chính mà còn đảm bảo tính công bằng trong việc thu và nộp thuế. Tại Việt Nam, khái niệm và quy định về hoàn thuế được quy định cụ thể trong Luật Thuế Giá trị gia tăng (VAT), Luật Quản lý thuế và các văn bản pháp luật liên quan. Cơ quan thuế có trách nhiệm xem xét và giải quyết yêu cầu hoàn thuế của doanh nghiệp dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.

Các Trường hợp Doanh nghiệp tại Hà Nội được Hoàn thuế

Doanh nghiệp tại Hà Nội có thể được hoàn thuế trong các trường hợp sau:

Hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu

Theo quy định của Luật Thuế VAT, doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ có thể được hoàn thuế. Điều kiện để được hoàn thuế xuất khẩu bao gồm:

Hàng hóa, dịch vụ được xuất khẩu ra nước ngoài.

Có hợp đồng xuất khẩu và chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Có tờ khai hải quan xác nhận hàng hóa đã thực sự xuất khẩu.

Hoàn thuế đối với Dự án đầu tư

Các doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư tại Hà Nội có thể được hoàn thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Có dự án đầu tư được phê duyệt và đang trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản, chưa đi vào hoạt động.

Có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên.

Hoàn thuế đối với trường hợp nộp thừa

Doanh nghiệp đã nộp thuế nhưng số thuế nộp lớn hơn số thuế phải nộp do có sai sót trong kê khai, tính toán, hoặc do cơ quan thuế điều chỉnh quyết toán thuế, sẽ được hoàn thuế nộp thừa. Điều này áp dụng cho tất cả các loại thuế, bao gồm thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, và các loại thuế khác.

Hoàn thuế đối với Doanh nghiệp trong Khu chế xuất, Khu công nghiệp

Các doanh nghiệp hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp tại Hà Nội có thể được hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh xuất khẩu. Điều này khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, tăng cường sản xuất và tạo thêm giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Hoàn thuế cho các dự án sử dụng vốn ODA, viện trợ không hoàn lại

Các dự án sử dụng vốn ODA (hỗ trợ phát triển chính thức) không hoàn lại, viện trợ nhân đạo, hoặc các nguồn vốn viện trợ khác cũng được xem xét hoàn thuế VAT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho dự án. Điều này đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ, không gây gánh nặng thuế cho các dự án có ý nghĩa xã hội.

Quy trình và Thủ tục Hoàn thuế

Để được hoàn thuế, doanh nghiệp tại Hà Nội cần thực hiện các bước như sau:

Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế: Hồ sơ bao gồm tờ khai thuế, bảng kê hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu hoặc dự án đầu tư, các chứng từ chứng minh đã nộp thuế.

Nộp hồ sơ cho cơ quan thuế: Doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp hoặc qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Cơ quan thuế xem xét và kiểm tra: Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và xác định số thuế được hoàn. Cơ quan thuế có thể yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ hoặc giải trình nếu cần thiết.

Quyết định hoàn thuế: Sau khi kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện, cơ quan thuế sẽ ra quyết định hoàn thuế. Thời gian xử lý hoàn thuế thường không quá 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau.

Nhận tiền hoàn thuế: Sau khi có quyết định hoàn thuế, cơ quan thuế sẽ chuyển khoản số tiền hoàn vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Lợi ích của Hoàn thuế đối với Doanh nghiệp

Hoàn thuế mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

Cải thiện dòng tiền: Giúp doanh nghiệp cải thiện dòng tiền, đặc biệt là trong giai đoạn đầu tư hoặc khi gặp khó khăn về tài chính.

Khuyến khích đầu tư: Chính sách hoàn thuế đối với dự án đầu tư mới tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Tạo động lực cho xuất khẩu: Hoàn thuế cho hàng hóa xuất khẩu giúp giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh của hàng Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Đảm bảo tính công bằng trong thuế: Việc hoàn thuế đảm bảo doanh nghiệp không bị nộp thuế hai lần hoặc phải chịu gánh nặng thuế không đúng với pháp luật.

Những Lưu ý khi Hoàn thuế

Doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm quan trọng khi thực hiện hoàn thuế:

Tuân thủ đúng quy định: Đảm bảo hồ sơ hoàn thuế đầy đủ, chính xác và nộp đúng thời hạn để tránh bị từ chối hoặc chậm trễ.

Giữ gìn chứng từ, sổ sách: Lưu trữ đầy đủ các chứng từ, hóa đơn liên quan để dễ dàng đối chiếu và giải trình khi cơ quan thuế kiểm tra.

Cập nhật chính sách thuế: Thường xuyên cập nhật các thay đổi trong chính sách thuế để đảm bảo thực hiện đúng và tối ưu hóa lợi ích hoàn thuế.

Kết luận

Hoàn thuế là một cơ chế quan trọng trong hệ thống thuế, giúp doanh nghiệp tại Hà Nội và trên toàn quốc duy trì hoạt động ổn định và phát triển bền vững. Để tận dụng hiệu quả lợi ích của chính sách này, doanh nghiệp cần nắm vững quy định pháp luật, chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ và tuân thủ đầy đủ các thủ tục. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển thông qua việc đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hà Nội của Gia Minh
Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hà Nội của Gia Minh

Bảng báo giá dịch vụ kế toán trọn gói tại Hà Nội 

Bảng báo giá dịch vụ kế toán trọn gói tại Hà Nội là một tài liệu quan trọng và hữu ích đối với các doanh nghiệp và tổ chức cá nhân trong việc lập kế hoạch tài chính và quản lý ngân sách. Để phân tích chuyên sâu và rõ ràng về bảng báo giá dịch vụ kế toán trọn gói tại Hà Nội, ta cần xem xét các yếu tố chính ảnh hưởng đến chi phí cũng như các dịch vụ đi kèm.

  1. Định nghĩa và Ý Nghĩa

Dịch vụ kế toán trọn gói là gói dịch vụ toàn diện mà các công ty kế toán cung cấp, bao gồm tất cả các công việc liên quan đến kế toán, từ ghi sổ, lập báo cáo tài chính, đến tư vấn thuế và kiểm toán. Tại Hà Nội, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, nhu cầu về dịch vụ kế toán trọn gói ngày càng tăng cao. Việc hiểu rõ bảng báo giá giúp các doanh nghiệp lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình.

  1. Các Thành Phần Của Bảng Báo Giá

Bảng báo giá dịch vụ kế toán trọn gói thường bao gồm các thành phần chính như sau:

Chi phí lập báo cáo tài chính: Đây là khoản chi phí cho việc chuẩn bị và lập các báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Chi phí này có thể phụ thuộc vào số lượng và độ phức tạp của các báo cáo cần lập.

Chi phí ghi sổ kế toán: Bao gồm các hoạt động ghi chép, phân loại và tổng hợp các giao dịch tài chính của doanh nghiệp. Mức chi phí này thường được tính dựa trên khối lượng giao dịch hàng tháng hoặc hàng quý.

Chi phí tư vấn thuế: Dịch vụ tư vấn thuế giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định về thuế và tối ưu hóa lợi ích thuế. Chi phí này có thể bao gồm cả việc lập tờ khai thuế và đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế.

Chi phí kiểm toán: Nếu dịch vụ kế toán trọn gói bao gồm kiểm toán, mức phí này sẽ phụ thuộc vào quy mô và tính chất của công việc kiểm toán cần thực hiện.

Chi phí khác: Bao gồm các dịch vụ bổ sung như đào tạo nhân viên kế toán, tư vấn quản lý tài chính, hoặc các dịch vụ hỗ trợ khác.

  1. Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Chi Phí

Kích thước và loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp lớn với khối lượng giao dịch lớn thường phải trả mức phí cao hơn so với doanh nghiệp nhỏ. Loại hình doanh nghiệp (như công ty cổ phần, công ty TNHH, hoặc doanh nghiệp tư nhân) cũng có thể ảnh hưởng đến chi phí dịch vụ kế toán.

Độ phức tạp của công việc: Các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh phức tạp, nhiều ngành nghề hoặc có nhiều chi nhánh sẽ có mức phí cao hơn do khối lượng công việc và sự phức tạp trong việc xử lý các giao dịch tài chính.

Kinh nghiệm và uy tín của công ty kế toán: Các công ty kế toán lớn và có uy tín thường tính phí cao hơn nhưng bù lại có chất lượng dịch vụ tốt hơn và sự tin cậy cao hơn.

  1. So Sánh Và Lựa Chọn

Để chọn dịch vụ kế toán trọn gói phù hợp tại Hà Nội, bạn nên so sánh bảng báo giá từ nhiều nhà cung cấp khác nhau. Hãy xem xét không chỉ mức phí mà còn các dịch vụ đi kèm và chất lượng dịch vụ. Đôi khi, mức giá thấp không đồng nghĩa với chất lượng kém, nhưng cũng cần lưu ý rằng dịch vụ giá cao không phải lúc nào cũng là tốt nhất.

  1. Kết Luận

Bảng báo giá dịch vụ kế toán trọn gói tại Hà Nội cung cấp một cái nhìn tổng quan về chi phí và các dịch vụ liên quan. Việc nắm rõ các thành phần chi phí và yếu tố ảnh hưởng giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định đúng đắn và hiệu quả. Đầu tư vào dịch vụ kế toán chất lượng không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật mà còn tối ưu hóa quy trình tài chính, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị những tài liệu gì để lập báo cáo tài chính tại Hà Nội?

Để lập báo cáo tài chính tại Hà Nội, doanh nghiệp cần chuẩn bị các tài liệu và thông tin sau:

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Income Statement): Ghi nhận doanh thu, chi phí, và lợi nhuận của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.

Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet): Phản ánh tài sản, nợ phải trả, và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash Flow Statement): Ghi nhận các dòng tiền ra vào của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo, bao gồm hoạt động kinh doanh, đầu tư, và tài chính.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Notes to Financial Statements): Giải thích chi tiết các số liệu trong các báo cáo tài chính và cung cấp thông tin bổ sung về chính sách kế toán, các khoản dự phòng, và các rủi ro tài chính.

Sổ kế toán chi tiết và tổng hợp: Bao gồm sổ nhật ký chung, sổ cái, và các sổ chi tiết liên quan đến các khoản mục tài sản, nợ phải trả, doanh thu, chi phí, và vốn chủ sở hữu.

Biên bản kiểm kê tài sản, công nợ: Phản ánh kết quả kiểm kê thực tế của tài sản cố định, hàng tồn kho, và các khoản công nợ phải thu, phải trả tại thời điểm cuối kỳ báo cáo.

Chứng từ gốc và chứng từ kế toán: Bao gồm hóa đơn, biên lai, hợp đồng, bảng lương, và các chứng từ khác liên quan đến các giao dịch kinh tế phát sinh trong kỳ báo cáo.

Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định: Tài liệu ghi nhận các khoản khấu hao đã trích trong kỳ cho từng loại tài sản cố định.

Bảng phân bổ chi phí trả trước và chi phí phải trả: Chi tiết về các chi phí trả trước, chi phí phải trả và cách phân bổ chúng cho các kỳ kế toán.

Tài liệu liên quan đến các khoản vay và nợ phải trả: Bao gồm các hợp đồng vay nợ, lịch trình trả nợ và các giấy tờ liên quan khác.

Doanh nghiệp cần đảm bảo các tài liệu trên được chuẩn bị đầy đủ, chính xác và tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán và tài chính hiện hành tại Việt Nam.

Đọc thêm

Kế toán và kiểm toán khác nhau như thế nào

Chậm nộp báo cáo thuế phạt bao nhiêu tiền?

Những vấn đề cần nắm rõ về báo cáo tài chính

Thời hạn nộp báo cáo tài chính tại Hà Nội là khi nào?

Thời hạn nộp báo cáo tài chính tại Hà Nội, cũng như ở các tỉnh thành khác của Việt Nam, được quy định bởi các văn bản pháp luật của Nhà nước. Dưới đây là các thông tin chi tiết về thời hạn và các quy định liên quan đến việc nộp báo cáo tài chính:

Thời hạn nộp báo cáo tài chính theo quy định

Theo quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, thời hạn nộp báo cáo tài chính được quy định cụ thể như sau:

Đối với doanh nghiệp nhà nước: Doanh nghiệp nhà nước phải nộp báo cáo tài chính năm trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đối với các doanh nghiệp khác: Các doanh nghiệp không phải doanh nghiệp nhà nước cũng phải nộp báo cáo tài chính năm trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp thuộc diện kiểm toán, báo cáo tài chính phải được kiểm toán trước khi nộp cho cơ quan quản lý.

Các loại báo cáo tài chính cần nộp

Báo cáo tài chính doanh nghiệp bao gồm các tài liệu cơ bản sau:

Bảng cân đối kế toán: Đây là báo cáo tài chính cung cấp thông tin về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Báo cáo này trình bày kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo, bao gồm doanh thu, chi phí và lợi nhuận.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin về các dòng tiền vào và ra khỏi doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.

Thuyết minh báo cáo tài chính: Đây là tài liệu bổ sung giải thích các con số và thông tin trong các báo cáo tài chính chính.

Quy trình nộp báo cáo tài chính

Quy trình nộp báo cáo tài chính thường bao gồm các bước sau:

Chuẩn bị báo cáo: Doanh nghiệp phải chuẩn bị các báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán hiện hành và đảm bảo tính chính xác của các thông tin tài chính.

Kiểm toán (nếu cần thiết): Đối với các doanh nghiệp thuộc diện bắt buộc kiểm toán, báo cáo tài chính phải được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập.

Nộp báo cáo: Doanh nghiệp cần nộp báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền như Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, và Cục Thống kê. Việc nộp báo cáo có thể thực hiện qua các hình thức trực tiếp hoặc qua hệ thống điện tử.

Hình thức nộp báo cáo tài chính

Hiện nay, việc nộp báo cáo tài chính đã được số hóa, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí. Cụ thể, doanh nghiệp có thể nộp báo cáo tài chính thông qua hệ thống khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế hoặc hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán (đối với các công ty niêm yết).

Hậu quả của việc nộp báo cáo tài chính chậm

Nếu doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính chậm so với thời hạn quy định, có thể phải chịu các hình thức xử phạt theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Mức phạt có thể từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng, tùy thuộc vào mức độ vi phạm và loại doanh nghiệp.

Các lưu ý khi nộp báo cáo tài chính

Đúng hạn: Doanh nghiệp cần nộp báo cáo đúng hạn để tránh bị xử phạt hành chính.

Chính xác: Đảm bảo tính chính xác và trung thực của các thông tin trong báo cáo tài chính.

Tuân thủ chuẩn mực kế toán: Các báo cáo tài chính phải tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành.

Lợi ích của việc nộp báo cáo tài chính đúng hạn

Việc nộp báo cáo tài chính đúng hạn và chính xác mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp:

Tuân thủ pháp luật: Giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật, tránh các rủi ro pháp lý và các khoản phạt.

Tăng tính minh bạch: Báo cáo tài chính là công cụ quan trọng để các bên liên quan như nhà đầu tư, ngân hàng và cơ quan quản lý nhà nước đánh giá tình hình tài chính và kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

Tạo dựng uy tín: Nộp báo cáo tài chính đúng hạn và chính xác giúp doanh nghiệp tạo dựng uy tín và hình ảnh tốt trong mắt đối tác, khách hàng và các bên liên quan.

Kết luận

Thời hạn nộp báo cáo tài chính tại Hà Nội và các địa phương khác ở Việt Nam là trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Việc tuân thủ thời hạn này không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì uy tín và tạo dựng niềm tin với các bên liên quan. Do đó, doanh nghiệp cần chú trọng đến việc chuẩn bị và nộp báo cáo tài chính đúng hạn và chính xác.

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hà Nội là một giải pháp hiệu quả giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ uy tín để đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn pháp lý. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp doanh nghiệp lựa chọn được công ty cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hà Nội uy tín và chất lượng.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Dịch vụ kế toán du lịch Hà Nội

Dịch vụ kế toán nhà hàng Hà Nội

Báo cáo tài chính cuối năm tại Hà Nội

Dịch vụ kế toán quán cà phê tại Hà Nội

Dịch vụ làm lại sổ sách kế toán tại Hà Nội

Dịch vụ kế toán thuế tại Hà Nội trọn gói

Dịch vụ kế toán hộ kinh doanh tại Hà Nội

Dịch vụ khai thuế cho hộ kinh doanh tại Hà Nội

Dịch vụ kế toán trọn gói uy tín nhất tại Hà Nội

Bảng báo giá dịch vụ kế toán trọn gói tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Email: dvgiaminh@gmail.com

Zalo: 0853 388 126

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo
Chuyển đến thanh công cụ