Dịch vụ kê khai thuế cho hộ kinh doanh tại Hà Nội uy tín – trọn gói tại Gia Minh

Rate this post

Dịch vụ kê khai thuế cho hộ kinh doanh tại Hà Nội là một phần thiết yếu trong việc đảm bảo các hoạt động tài chính của hộ kinh doanh được thực hiện đúng quy định và hiệu quả. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và các yêu cầu về thuế ngày càng nghiêm ngặt, việc quản lý và kê khai thuế chính xác trở nên cực kỳ quan trọng. Hà Nội, với sự phát triển nhanh chóng và số lượng lớn các hộ kinh doanh, yêu cầu các cơ sở phải thực hiện nghĩa vụ thuế một cách chính xác và kịp thời. Các dịch vụ kê khai thuế cung cấp hỗ trợ từ việc chuẩn bị hồ sơ, tính toán thuế, đến việc nộp thuế và xử lý các vấn đề liên quan. Việc sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giảm thiểu rủi ro pháp lý và tài chính. Để đạt được hiệu quả cao trong việc kê khai thuế, các hộ kinh doanh cần chọn lựa dịch vụ đáng tin cậy và có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Thực hiện kê khai thuế hộ kinh doanh tại Hà Nội
Thực hiện kê khai thuế hộ kinh doanh tại Hà Nội

Tổng quan về dịch vụ kê khai thuế cho hộ kinh doanh tại Hà Nội 

Nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thuế cho hộ kinh doanh hiện nay

Tại Hà Nội, số lượng hộ kinh doanh cá thể ngày càng tăng mạnh, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, ăn uống và bán lẻ. Cùng với sự phát triển này, nhu cầu kê khai và nộp thuế đúng hạn, đúng quy định cũng trở thành một áp lực lớn cho nhiều chủ hộ. Không ít trường hợp do thiếu hiểu biết về luật thuế, hoặc không nắm rõ cách sử dụng phần mềm kê khai điện tử, đã dẫn đến tình trạng sai sót trong hồ sơ, chậm nộp tờ khai và bị xử phạt hành chính. Chính vì vậy, việc sử dụng dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp là giải pháp thiết thực, giúp các hộ kinh doanh yên tâm tập trung vào hoạt động sản xuất – kinh doanh mà vẫn đảm bảo tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Vai trò của dịch vụ kê khai thuế trong việc tuân thủ pháp luật

Dịch vụ kê khai thuế cho hộ kinh doanh tại Hà Nội không chỉ hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, lập tờ khai mà còn đóng vai trò “người bạn đồng hành pháp lý” của hộ kinh doanh. Với sự am hiểu luật thuế và các quy định mới nhất của cơ quan quản lý, đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ giúp hộ kinh doanh xác định đúng loại thuế cần nộp, tính toán chính xác số tiền thuế phải đóng (GTGT, TNCN, lệ phí môn bài…), đồng thời nộp đúng thời hạn để tránh các khoản phạt không đáng có. Ngoài ra, dịch vụ còn hướng dẫn lưu trữ chứng từ, hóa đơn hợp lệ – yếu tố quan trọng trong việc quyết toán và kiểm tra sau này.

Lợi ích khi thuê dịch vụ kê khai thuế chuyên nghiệp

Khi thuê dịch vụ kê khai thuế trọn gói, hộ kinh doanh sẽ nhận được nhiều lợi ích rõ rệt: tiết kiệm thời gian, chi phí nhân sự, hạn chế sai sót trong kê khai và nộp thuế, đồng thời giảm thiểu rủi ro pháp lý. Đặc biệt, các đơn vị chuyên nghiệp còn có thể đại diện hộ kinh doanh làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, giúp xử lý nhanh chóng các tình huống phát sinh. Một lợi ích khác là hộ kinh doanh luôn được cập nhật kịp thời về chính sách thuế mới, đảm bảo việc kê khai và nộp thuế luôn hợp lệ, đúng quy định. Nhờ đó, hộ kinh doanh có thể yên tâm mở rộng hoạt động, nâng cao uy tín và phát triển bền vững tại thị trường Hà Nội đầy cạnh tranh.

Căn cứ pháp lý về nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh tại Hà Nội 

Luật Quản lý thuế 2019 và các nghị định hướng dẫn

Luật Quản lý thuế 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020) là văn bản pháp lý cao nhất quy định về nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh trên phạm vi cả nước, trong đó có Hà Nội. Luật đưa ra những nguyên tắc quản lý thuế, quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế, cơ chế kê khai – nộp thuế – hoàn thuế, cũng như chế tài xử phạt khi vi phạm. Đối với hộ kinh doanh, đây là căn cứ pháp lý quan trọng để xác định cách tính thuế, kỳ kê khai, chế độ kế toán và trách nhiệm lưu trữ chứng từ. Ngoài Luật Quản lý thuế, hộ kinh doanh còn phải tuân thủ các nghị định hướng dẫn như Nghị định 126/2020/NĐ-CP về quản lý thuế, Nghị định 139/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP) về lệ phí môn bài, cùng các thông tư của Bộ Tài chính (Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định thuế khoán đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh).

Các loại thuế hộ kinh doanh phải kê khai (GTGT, TNCN, lệ phí môn bài)

Tại Hà Nội, hộ kinh doanh phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, trong đó bao gồm:

Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên phải nộp thuế GTGT theo phương pháp khoán hoặc kê khai, tùy quy mô và ngành nghề.

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Áp dụng đối với hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm, tính theo tỷ lệ % trên doanh thu từng ngành nghề. Ví dụ: dịch vụ 5%, thương mại 1%, sản xuất 1,5%…

Lệ phí môn bài: Đây là khoản nộp cố định hàng năm, căn cứ vào mức doanh thu. Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm phải nộp 1.000.000 đồng; từ 300–500 triệu đồng/năm nộp 500.000 đồng; từ 100–300 triệu đồng/năm nộp 300.000 đồng.

Việc kê khai và nộp thuế có thể thực hiện trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Nếu nộp chậm, hộ kinh doanh có thể bị phạt hành chính và tính lãi chậm nộp theo quy định.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Quy định của Cục Thuế Hà Nội đối với hộ kinh doanh

Cục Thuế Hà Nội là cơ quan trực tiếp quản lý và giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh trên địa bàn. Theo hướng dẫn mới nhất, hộ kinh doanh phải đăng ký thuế, được cấp mã số thuế để thuận tiện trong quản lý. Ngoài ra, Cục Thuế Hà Nội triển khai hình thức kê khai thuế điện tử, giúp giảm thủ tục hành chính và minh bạch hơn trong quản lý. Hộ kinh doanh nộp thuế theo hình thức khoán được cơ quan thuế xác định doanh thu căn cứ trên số liệu, tình hình kinh doanh thực tế và tham khảo ý kiến của chính quyền địa phương. Trường hợp hộ kinh doanh có biến động lớn về doanh thu, họ cần làm thủ tục điều chỉnh với Chi cục Thuế quận/huyện nơi đăng ký. Đây là quy định quan trọng, nhằm đảm bảo nghĩa vụ thuế công bằng, minh bạch và đúng pháp luật cho tất cả hộ kinh doanh tại Hà Nội.

Quy trình kê khai thuế cho hộ kinh doanh 

Kê khai thuế là nghĩa vụ quan trọng của hộ kinh doanh nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật và duy trì hoạt động hợp pháp. Tại Việt Nam, hộ kinh doanh phải thực hiện kê khai và nộp thuế theo các quy định của Luật Quản lý thuế, Thông tư 40/2021/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn. Dưới đây là quy trình kê khai thuế chi tiết cho hộ kinh doanh, bao gồm từ bước đăng ký mã số thuế đến quyết toán cuối năm.

Bước 1 – Đăng ký mã số thuế cho hộ kinh doanh

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại Phòng Tài chính – Kế hoạch quận/huyện, chủ hộ phải tiến hành đăng ký mã số thuế tại Chi cục Thuế quản lý trực tiếp. Hồ sơ đăng ký mã số thuế gồm:

Tờ khai đăng ký thuế mẫu 03-ĐK-TCT.

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Bản sao CMND/CCCD của chủ hộ.

Cơ quan thuế sẽ cấp mã số thuế trong vòng 3–5 ngày làm việc. Đây là cơ sở pháp lý để hộ kinh doanh kê khai và nộp các loại thuế phát sinh.

Bước 2 – Kê khai thuế ban đầu và nộp tờ khai môn bài

Ngay sau khi có mã số thuế, hộ kinh doanh phải kê khai và nộp thuế môn bài theo quy định.

Mức thuế môn bài phụ thuộc vào doanh thu đăng ký trong năm:

Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm.

Doanh thu từ 300 – 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm.

Doanh thu từ 100 – 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

Doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm: miễn thuế môn bài.

Hộ kinh doanh phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 của năm bắt đầu hoạt động hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy đăng ký kinh doanh.

Bước 3 – Kê khai thuế GTGT, TNCN định kỳ theo quý

Đối với hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên, sẽ phát sinh nghĩa vụ kê khai và nộp:

Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Tính theo tỷ lệ % trên doanh thu tùy ngành nghề:

Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%.

Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%.

Sản xuất, vận tải, dịch vụ gắn với hàng hóa: 3%.

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Tính theo tỷ lệ % trên doanh thu:

Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%.

Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%.

Sản xuất, vận tải, dịch vụ gắn với hàng hóa: 1,5%.

Việc kê khai và nộp thuế GTGT, TNCN được thực hiện theo quý, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên quý tiếp theo. Ví dụ, kê khai quý I phải hoàn thành trước ngày 30/4.

Bước 4 – Quyết toán thuế và lập báo cáo tài chính cuối năm

Cuối mỗi năm tài chính, hộ kinh doanh cần tổng hợp doanh thu, chi phí để quyết toán thuế với cơ quan thuế. Mặc dù hộ kinh doanh không bắt buộc lập báo cáo tài chính như doanh nghiệp, nhưng cần chuẩn bị:

Bảng kê doanh thu phát sinh trong năm.

Hồ sơ chứng từ chứng minh chi phí hợp lệ (nếu có).

Biên lai, chứng từ nộp thuế GTGT, TNCN các quý.

Cơ quan thuế sẽ căn cứ doanh thu và số thuế đã nộp để xác định số thuế còn phải nộp hoặc được hoàn. Đây cũng là căn cứ để kiểm tra việc tuân thủ pháp luật thuế của hộ kinh doanh.

✍️ Trên đây là toàn bộ quy trình kê khai thuế cho hộ kinh doanh từ khi đăng ký đến quyết toán cuối năm.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi kê khai thuế hộ kinh doanh 

Để việc kê khai thuế diễn ra thuận lợi, hộ kinh doanh cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của cơ quan thuế. Bộ hồ sơ không chỉ là căn cứ pháp lý chứng minh hoạt động kinh doanh hợp pháp mà còn giúp cơ quan thuế xác định doanh thu và nghĩa vụ thuế chính xác, minh bạch. Dưới đây là các loại giấy tờ quan trọng:

Giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là “tấm vé thông hành” hợp pháp cho mọi hoạt động buôn bán, dịch vụ. Trên giấy tờ này thể hiện các thông tin cơ bản: tên hộ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và tên chủ hộ. Khi kê khai thuế, bạn cần chuẩn bị bản sao y công chứng kèm theo bản gốc để đối chiếu. Một số trường hợp còn cần bản điều chỉnh hoặc giấy xác nhận thay đổi nếu hộ kinh doanh đã từng thay đổi ngành nghề hay địa điểm.

Chứng minh nhân dân/CCCD của chủ hộ

Giấy tờ định danh của chủ hộ là cơ sở để cơ quan thuế xác nhận tính pháp lý của người nộp thuế. Bản sao CMND/CCCD còn hiệu lực phải rõ nét, trùng khớp với thông tin trên giấy đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, nếu chủ hộ ủy quyền cho người khác thực hiện kê khai, cần bổ sung giấy ủy quyền hợp pháp và CMND/CCCD của người được ủy quyền để tránh bị từ chối hồ sơ.

Hóa đơn, chứng từ, sổ sách ghi chép doanh thu

Đây là phần quan trọng nhất trong bộ hồ sơ kê khai thuế. Hộ kinh doanh cần:

Sổ ghi chép doanh thu: tổng hợp đầy đủ thu – chi hằng ngày, ghi rõ ngày tháng, số lượng, đơn giá và thành tiền.

Hóa đơn mua vào, bán ra: giúp chứng minh chi phí, doanh thu thực tế và là căn cứ khấu trừ thuế hợp pháp.

Chứng từ ngân hàng (nếu có): bảng sao kê chuyển khoản, thanh toán điện tử.

Bảng kê lao động và chi phí trả lương (nếu sử dụng nhân công).

Việc chuẩn bị đủ chứng từ không chỉ giúp tính toán thuế chính xác mà còn tránh rủi ro khi bị cơ quan thuế kiểm tra đột xuất.

👉 Có thể thấy, việc chuẩn bị hồ sơ kê khai thuế hộ kinh doanh không đơn thuần là sắp xếp giấy tờ hành chính, mà là một quá trình quản lý tài chính – pháp lý có hệ thống. Làm tốt bước này giúp hộ kinh doanh tiết kiệm thời gian, tránh sai sót, đồng thời thể hiện sự chuyên nghiệp và minh bạch trong kinh doanh.

Những khó khăn thường gặp khi tự kê khai thuế 

Sai sót khi lập tờ khai thuế điện tử

Việc sử dụng các phần mềm hỗ trợ kê khai thuế như HTKK hay eTax đòi hỏi người nộp thuế phải nắm vững quy trình và các chỉ tiêu trên tờ khai. Nhiều hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp nhỏ thường nhập sai mã số thuế, ghi nhầm doanh thu, hoặc bỏ sót chứng từ mua – bán. Ngoài ra, hệ thống kê khai điện tử đôi khi bị lỗi, gián đoạn kết nối khiến người nộp thuế phải thao tác nhiều lần. Những sai sót này dẫn đến việc tờ khai bị cơ quan thuế từ chối, phải kê khai bổ sung hoặc điều chỉnh, gây mất thời gian, thậm chí phát sinh thêm các rủi ro về xử phạt do kê khai không chính xác.

Chậm nộp hồ sơ dẫn đến bị xử phạt

Theo Luật Quản lý thuế, hầu hết các tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN đều có thời hạn nộp cố định hàng tháng hoặc hàng quý. Tuy nhiên, vì bận hoạt động kinh doanh hoặc không theo dõi sát lịch trình, nhiều hộ kinh doanh nộp hồ sơ chậm vài ngày đến vài tuần. Điều này khiến cơ quan thuế áp dụng mức phạt hành chính từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng, kèm theo tiền chậm nộp tính trên số thuế còn thiếu. Ngoài ra, việc chậm trễ liên tục có thể khiến doanh nghiệp bị đưa vào diện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn, làm tăng áp lực quản lý và ảnh hưởng đến uy tín pháp lý của đơn vị.

Khó khăn trong việc tính toán thuế GTGT, TNCN

Đối với hộ kinh doanh cá thể hay doanh nghiệp nhỏ, việc tính toán các loại thuế trực tiếp thường gây nhiều nhầm lẫn. Thuế GTGT cần xác định đúng doanh thu chịu thuế, đúng tỷ lệ thuế suất (0%, 5% hay 10%) tùy từng ngành nghề. Trong khi đó, thuế TNCN lại liên quan đến thu nhập của cá nhân, chi phí hợp lệ và mức khấu trừ gia cảnh. Không ít trường hợp kê khai thiếu hóa đơn đầu vào, hoặc không tính đúng các khoản được miễn trừ, dẫn đến số thuế nộp cao hơn thực tế. Ngược lại, nếu tính thiếu thì sẽ bị cơ quan thuế truy thu, tính phạt và tiền lãi, tạo áp lực tài chính nặng nề cho hộ kinh doanh.

Dịch vụ kê khai thuế cho hộ kinh doanh tại Hà Nội của Gia Minh 

Tại Hà Nội – nơi tập trung số lượng hộ kinh doanh cá thể lớn nhất cả nước, việc thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn giúp hộ kinh doanh duy trì uy tín, tránh rủi ro bị xử phạt. Tuy nhiên, nhiều chủ hộ vẫn gặp vướng mắc: khai sai biểu mẫu, nộp chậm tờ khai, thiếu chứng từ, hoặc không nắm được các quy định thuế thay đổi hàng năm. Nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể yên tâm phát triển hoạt động buôn bán, Công ty TNHH TM-DV Pháp Lý Gia Minh mang đến dịch vụ kê khai thuế trọn gói tại Hà Nội, chuyên nghiệp – nhanh chóng – đúng quy định.

Gói dịch vụ kê khai thuế ban đầu cho hộ kinh doanh mới

Ngay sau khi đăng ký hộ kinh doanh, chủ hộ phải thực hiện thủ tục thuế ban đầu. Nếu bỏ sót bước này, có thể bị xử phạt hành chính hoặc không đủ điều kiện hoạt động hợp pháp. Gói dịch vụ kê khai thuế ban đầu của Gia Minh bao gồm:

Đăng ký mã số thuế và nộp thuế môn bài: Xác định mức thuế phù hợp theo doanh thu và ngành nghề kinh doanh.

Đăng ký chữ ký số điện tử, tài khoản giao dịch thuế điện tử: Giúp hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nhanh gọn, trực tuyến.

Lập sổ sách, bảng kê doanh thu – chi phí ban đầu: Tạo nền tảng quản lý thu chi rõ ràng, khoa học.

Tư vấn lựa chọn phương pháp nộp thuế (thuế khoán hay kê khai) phù hợp với quy mô.

Nhờ dịch vụ này, hộ kinh doanh mới thành lập có thể đi vào hoạt động hợp pháp, tránh sai sót từ giai đoạn khởi đầu.

Dịch vụ kê khai thuế định kỳ theo tháng/quý

Mỗi hộ kinh doanh phải nộp tờ khai thuế định kỳ theo tháng hoặc quý tùy vào quy định áp dụng. Đây là giai đoạn dễ xảy ra vi phạm nhất nếu không nắm rõ biểu mẫu, hạn nộp hoặc quy định kê khai mới. Dịch vụ kê khai thuế định kỳ của Gia Minh tại Hà Nội gồm:

Lập và nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN đúng hạn.

Kiểm tra và đối chiếu hóa đơn, chứng từ trước khi gửi tờ khai.

Gửi thông báo nhắc nhở hạn nộp thuế để hộ kinh doanh không bị chậm trễ.

Hỗ trợ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (nếu hộ kinh doanh đăng ký phát hành hóa đơn).

Việc sử dụng dịch vụ này giúp hộ kinh doanh giảm thiểu rủi ro bị xử phạt do khai sai, khai thiếu hoặc nộp chậm.

Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm cho hộ kinh doanh

Cuối năm là thời điểm quan trọng để hộ kinh doanh tổng hợp doanh thu, chi phí và xác định nghĩa vụ thuế. Đây cũng là giai đoạn cơ quan thuế thường tiến hành kiểm tra, rà soát. Gia Minh cung cấp dịch vụ quyết toán thuế cuối năm với các bước:

Rà soát toàn bộ tờ khai đã nộp trong năm để phát hiện sai sót.

Tính toán doanh thu, chi phí hợp lý, đảm bảo minh bạch, rõ ràng.

Lập tờ khai quyết toán thuế theo mẫu chuẩn của Tổng cục Thuế.

Đưa ra giải pháp hợp lý để tối ưu thuế phải nộp mà vẫn tuân thủ pháp luật.

Nhờ vậy, hộ kinh doanh có báo cáo thuế đầy đủ, hợp lệ và hạn chế tối đa nguy cơ bị truy thu.

Đại diện khách hàng làm việc trực tiếp với cơ quan thuế

Một trong những giá trị khác biệt mà Gia Minh mang lại chính là dịch vụ đại diện pháp lý cho khách hàng làm việc trực tiếp với cơ quan thuế. Khi phát sinh vướng mắc, khách hàng không cần tự mình đi lại nhiều lần, Gia Minh sẽ:

Tiếp nhận và phản hồi công văn, thông báo từ cơ quan thuế.

Thay mặt giải trình hồ sơ khi có sai sót.

Bổ sung giấy tờ kịp thời theo yêu cầu của cán bộ thuế.

Đàm phán, xử lý nhanh các tình huống phát sinh như hóa đơn sai sót, kê khai thiếu, nộp phạt chậm…

Điều này giúp hộ kinh doanh tiết kiệm thời gian, giảm áp lực trong quá trình làm việc với cơ quan quản lý, đồng thời đảm bảo hồ sơ thuế luôn tuân thủ đúng quy định.

👉 Với dịch vụ kê khai thuế chuyên nghiệp, Gia Minh không chỉ hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể tại Hà Nội hoàn thành nghĩa vụ thuế nhanh gọn mà còn đồng hành lâu dài, giúp khách hàng tập trung vào kinh doanh – không lo rủi ro pháp lý..

Hướng dẫn kê khai thuế đúng quy định

Mỗi hộ kinh doanh có đặc thù riêng về loại hình, quy mô và doanh thu nên cách kê khai thuế cũng khác nhau. Gia Minh đã tổng hợp chi tiết hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế giúp chủ hộ nắm rõ cách lập tờ khai, thời điểm nộp và nghĩa vụ thuế GTGT – TNCN – lệ phí môn bài.

Ví dụ, với các hộ kinh doanh nhỏ như tiệm tạp hóa, Gia Minh hướng dẫn cụ thể cách xác định doanh thu khoán và lập tờ khai theo tháng hoặc quý. Đối với mô hình kinh doanh nước đóng bình, dịch vụ giúp xác định đúng thuế khoán theo sản lượng và vị trí kinh doanh.

Kê khai thuế khoán theo từng lĩnh vực

Gia Minh triển khai gói kê khai thuế khoán chuyên biệt phù hợp cho từng ngành nghề:

Hỗ trợ kê khai thuế khi giải thể hộ kinh doanh

Trước khi ngừng hoạt động, chủ hộ cần hoàn tất kê khai thuế khi giải thể hộ kinh doanh để được cơ quan thuế chấp thuận chấm dứt mã số thuế. Gia Minh hỗ trợ lập báo cáo tài chính cuối kỳ, kiểm tra sổ sách và nộp hồ sơ đúng thời hạn, đảm bảo quy trình giải thể diễn ra nhanh chóng và hợp pháp.

  • Tư vấn miễn phí, cập nhật quy định mới nhất về thuế khoán.

  • Đại diện hộ kinh doanh làm việc trực tiếp với cơ quan thuế.

  • Hạn chế rủi ro vi phạm hành chính, tránh truy thu hoặc phạt chậm nộp.

  • Báo cáo minh bạch, chi phí dịch vụ trọn gói – rõ ràng, không phát sinh.

Với kinh nghiệm thực hiện hàng nghìn hồ sơ thuế trên toàn quốc, Gia Minh là đối tác tin cậy giúp hộ kinh doanh hoàn thành nghĩa vụ thuế nhanh chóng, đúng luật và an toàn tài chính.

Thời gian và chi phí dịch vụ kê khai thuế 

Thời gian thực hiện thủ tục theo quy định

Theo quy định hiện hành, hộ kinh doanh cần thực hiện kê khai và nộp thuế theo tháng hoặc quý tùy vào quy mô và doanh thu. Thông thường, hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí môn bài… được ấn định rõ ràng tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thời gian xử lý hồ sơ kê khai thuế, nếu đầy đủ và hợp lệ, thường chỉ mất từ 1 – 3 ngày làm việc để cơ quan thuế tiếp nhận và ghi nhận nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều hộ kinh doanh có thể gặp khó khăn do thiếu giấy tờ, sai sót trong kê khai, dẫn đến việc phải bổ sung hoặc chỉnh sửa nhiều lần, kéo dài thời gian hoàn tất thủ tục.

Các khoản chi phí bắt buộc của hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh bắt buộc phải nộp các khoản thuế chính gồm: thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và lệ phí môn bài. Mức thuế được tính dựa trên doanh thu hằng tháng hoặc quý, cùng với mức ấn định của cơ quan thuế. Lệ phí môn bài thường được quy định cố định theo bậc doanh thu, dao động từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng/năm. Ngoài ra, hộ kinh doanh cần lưu ý đến các khoản phạt chậm nộp hoặc chậm kê khai nếu vi phạm quy định về thời hạn.

Chi phí dịch vụ trọn gói tại Gia Minh

Để tránh rủi ro pháp lý và tiết kiệm thời gian, nhiều hộ kinh doanh lựa chọn sử dụng dịch vụ kê khai thuế trọn gói tại Gia Minh. Với mức chi phí hợp lý, Gia Minh hỗ trợ đầy đủ từ việc lập tờ khai thuế, nộp hồ sơ điện tử, theo dõi và báo cáo tình trạng nghĩa vụ thuế. Khách hàng sẽ được đảm bảo kê khai đúng hạn, chính xác, minh bạch và tuân thủ pháp luật. Chi phí dịch vụ trọn gói tại Gia Minh được thiết kế linh hoạt theo quy mô doanh thu của từng hộ kinh doanh, cam kết không phát sinh ngoài hợp đồng và luôn có ưu đãi cho khách hàng sử dụng dịch vụ dài hạn.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kê khai thuế tại Gia Minh 

Tư vấn chính xác, tiết kiệm thời gian cho khách hàng

Một trong những giá trị lớn nhất mà Gia Minh mang đến cho hộ kinh doanh là dịch vụ tư vấn thuế chính xác và kịp thời. Đội ngũ chuyên viên kế toán – thuế nhiều kinh nghiệm sẽ rà soát toàn bộ hoạt động kinh doanh, xác định loại thuế phải nộp (GTGT, TNCN, lệ phí môn bài…), đồng thời hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, chứng từ hợp lệ. Việc này giúp chủ hộ kinh doanh không mất nhiều thời gian tìm hiểu quy định phức tạp, thay vào đó có thể tập trung phát triển hoạt động kinh doanh. Toàn bộ thủ tục kê khai, nộp thuế, báo cáo định kỳ được Gia Minh xử lý nhanh chóng, hạn chế tối đa tình trạng sai sót, chậm trễ.

Giảm thiểu rủi ro pháp lý và chi phí phạt thuế

Thực tế cho thấy, nhiều hộ kinh doanh tại Hà Nội từng bị phạt hành chính vì nộp tờ khai chậm, kê khai sai chỉ tiêu hoặc không lưu giữ đầy đủ chứng từ. Khi sử dụng dịch vụ kê khai thuế của Gia Minh, khách hàng sẽ được đảm bảo tuân thủ pháp luật một cách chặt chẽ. Chúng tôi luôn cập nhật kịp thời các chính sách thuế mới nhất, giúp hạn chế rủi ro bị truy thu hoặc xử phạt. Ngoài ra, việc kê khai và nộp thuế đúng hạn không chỉ bảo vệ tài chính của hộ kinh doanh mà còn tạo dựng hình ảnh uy tín, chuyên nghiệp trong mắt cơ quan quản lý.

Cam kết minh bạch – hỗ trợ lâu dài

Gia Minh luôn đặt tiêu chí minh bạch và đồng hành lâu dài lên hàng đầu trong dịch vụ của mình. Toàn bộ chi phí dịch vụ được báo giá rõ ràng, không phát sinh ẩn phí, giúp khách hàng chủ động tài chính. Sau khi hoàn tất kê khai thuế, Gia Minh vẫn tiếp tục hỗ trợ, giải đáp thắc mắc liên quan đến sổ sách, hóa đơn, quyết toán cuối năm, hay các tình huống phát sinh khi cơ quan thuế kiểm tra. Với sự cam kết đồng hành, Gia Minh không chỉ là đối tác cung cấp dịch vụ, mà còn là người bạn pháp lý đáng tin cậy của hộ kinh doanh trên hành trình phát triển bền vững tại Hà Nội.

Sổ kế toán đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh bao gồm những loại nào?

Căn cứ khoản 4 Điều 5 Thông tư 88/2021/TT-BTC thì danh sổ kế toán đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh bao gồm:

STT

TÊN SỔ KẾ TOÁN

KÝ HIỆU

1

Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

Mẫu số S1- HKD

2

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu số S2-HKD

3

Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

Mẫu số S3-HKD

4

Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN

Mẫu số S4-HKD

5

Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động

Mẫu số S5-HKD

6

Sổ quỹ tiền mặt

Mẫu số S6-HKD

7

Sổ tiền gửi ngân hàng

Mẫu số S7-HKD

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh khác nhau thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải mở sổ kế toán để theo dõi chi tiết theo từng địa điểm kinh doanh.

Báo giá dịch vụ kê khai thuế hộ kinh doanh tại Hà Nội

Phí dịch vụ kê khai thuế hộ kinh doanh tại Hà Nội
Phí dịch vụ kê khai thuế hộ kinh doanh tại Hà Nội

GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN 

                                                                                           ĐVT:đồng/ tháng

STT

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN

PHÍ DỊCH VỤ

(VNĐ)

1

Từ 0 đến 20 chứng từ

800.000

2

Từ 21 đến 30 chứng từ

1.000.000

3

Từ 31 đến 40 chứng từ

1.200.000

Lưu ý:

Phí xuất hóa đơn là 10.000đ/tờ

Nếu 1 tháng phát sinh từ 41 chứng từ trở lên thì phí dịch vụ là 20.000 đồng/chứng từ

Thanh toán vào ngày 20 hàng tháng

Phí đăng ký bảo hiểm xã hội

DỊCH VỤ

CHI PHÍ

GHI CHÚ

Đăng ký khai trình lao động, thang bảng lương, tham gia BHXH mới

1.200.000

Không quá 5 lao động, tham gia BHXH lần đầu tiên

Đăng ký tăng / giảm lao động

300.000

dưới 3 người

Phí dịch vụ báo cáo tình hình sử dụng lao động; tai nạn lao động

400.000 đồng / lần

 

Phí dịch vụ theo dõi, báo cáo lao động

200.000 đồng / tháng

Không quá 10 người; chỉ phát sinh khi khách hàng thành lập công đoàn

FAQ – Câu hỏi thường gặp về dịch vụ kê khai thuế hộ kinh doanh 

Hộ kinh doanh phải kê khai thuế theo tháng hay theo quý?

Theo quy định hiện hành, hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Đa phần các hộ kinh doanh tại Hà Nội và các tỉnh khác sẽ kê khai và nộp thuế theo năm dưới hình thức thuế khoán do cơ quan thuế ấn định. Tuy nhiên, một số trường hợp đặc biệt như hộ kinh doanh lớn, có sử dụng hóa đơn hoặc có yêu cầu quản lý riêng của cơ quan thuế thì có thể phải kê khai theo tháng hoặc theo quý. Vì vậy, để xác định chính xác hình thức kê khai, hộ kinh doanh cần liên hệ trực tiếp với Chi cục Thuế địa phương hoặc sử dụng dịch vụ tư vấn để tránh sai sót.

Nếu chậm nộp tờ khai thuế thì bị phạt bao nhiêu?

Theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP, mức phạt khi chậm nộp tờ khai thuế dao động từ 2.000.000 – 25.000.000 đồng tùy vào thời gian chậm nộp. Ngoài ra, hộ kinh doanh còn phải nộp thêm tiền chậm nộp thuế, được tính theo tỷ lệ phần trăm trên số tiền thuế phát sinh. Do đó, việc nộp tờ khai đúng thời hạn là rất quan trọng để tránh phát sinh chi phí không cần thiết và nguy cơ bị xử phạt hành chính.

Có thể ủy quyền cho dịch vụ làm toàn bộ thủ tục thuế không?

Có. Hộ kinh doanh hoàn toàn có thể ủy quyền cho đơn vị dịch vụ kế toán – thuế thực hiện toàn bộ thủ tục liên quan, bao gồm: kê khai, nộp tờ khai, nộp thuế, điều chỉnh thuế và làm việc với cơ quan thuế khi cần. Đây là giải pháp tối ưu cho những hộ kinh doanh không am hiểu về pháp luật thuế hoặc muốn tiết kiệm thời gian. Khi ủy quyền, doanh nghiệp dịch vụ sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính kịp thời của hồ sơ, giúp hạn chế rủi ro pháp lý.

Dịch vụ kê khai thuế có bao gồm lập báo cáo tài chính không?

Thông thường, hộ kinh doanh không bắt buộc lập báo cáo tài chính như doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số hộ kinh doanh lớn có nhu cầu quản trị nội bộ hoặc theo yêu cầu từ cơ quan thuế thì cần lập báo cáo tài chính. Khi sử dụng dịch vụ kê khai thuế trọn gói, khách hàng có thể yêu cầu đơn vị dịch vụ hỗ trợ thêm phần lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị hoặc báo cáo chi phí kinh doanh. Tại Gia Minh, dịch vụ kê khai thuế cho hộ kinh doanh có thể tích hợp thêm việc lập báo cáo tài chính theo nhu cầu của từng khách hàng, đảm bảo đầy đủ và chính xác.

Kết luận – Liên hệ dịch vụ kê khai thuế cho hộ kinh doanh tại Hà Nội 

Tóm tắt lợi ích khi sử dụng dịch vụ Gia Minh

Việc tự thực hiện kê khai thuế khiến nhiều hộ kinh doanh tại Hà Nội gặp khó khăn do thiếu kiến thức chuyên môn, sai sót trong hồ sơ, hoặc chậm hạn nộp dẫn đến bị phạt. Với dịch vụ kê khai thuế cho hộ kinh doanh của Gia Minh, khách hàng được hỗ trợ trọn gói từ đăng ký mã số thuế, kê khai ban đầu, kê khai thuế GTGT – TNCN định kỳ, đến quyết toán cuối năm. Dịch vụ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và tuân thủ pháp luật thuế.

Lời khuyên cho hộ kinh doanh về nghĩa vụ thuế

Hộ kinh doanh tại Hà Nội cần chủ động nắm rõ nghĩa vụ thuế của mình để tránh rủi ro pháp lý. Doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên sẽ phải nộp thuế môn bài, GTGT và TNCN theo quy định. Việc lưu giữ đầy đủ chứng từ, hóa đơn và lập bảng kê doanh thu thường xuyên là cần thiết để thuận lợi khi quyết toán. Nếu chưa có nhiều kinh nghiệm, hộ kinh doanh nên lựa chọn dịch vụ kế toán – thuế chuyên nghiệp để được tư vấn kịp thời, tránh sai sót.

Hotline tư vấn 0939 456 569 – 0932 785 561

Gia Minh tự hào là đơn vị đồng hành tin cậy của hàng trăm hộ kinh doanh tại Hà Nội trong lĩnh vực thuế – kế toán. Nếu bạn đang tìm kiếm một dịch vụ uy tín – nhanh chóng – tiết kiệm, hãy liên hệ ngay:

📞 Hotline: 0939 456 569 – 0932 785 561 để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ nhanh nhất.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tư vấn mức thuế áp dụng đối với hộ kinh doanh cá thể?

Các loại thuế doanh nghiệp cần phải nộp hiện nay

Dịch vụ kế toán hộ kinh doanh tại Thành Phố Hà Nội

Dịch vụ kê khai thuế cho hộ kinh doanh tại Hà Nội

Nhận làm báo cáo thuế hàng tháng tại Hà Nội 

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín nhất tại Hà Nội

Dịch vụ khai thuế Hà Nội

Dịch vụ kế toán tại Hà Nội

Dịch vụ báo cáo thuế hộ kinh doanh tại Hà Nội

Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Dịch vụ kê khai thuế cho hộ kinh doanh tại Hà Nội
Dịch vụ kê khai thuế cho hộ kinh doanh tại Hà Nội

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 0932 890 675

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com

Địa chỉ: LK 14 – Số nhà 27, KĐT Văn Khê – Phường La Khê – Quận Hà Đông, Hà Nội

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo
Chuyển đến thanh công cụ